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百望的稅控維護(hù)費(fèi)280,給對方付款了,我用其他應(yīng)付款好還是應(yīng)付賬款好?謝謝了

2021-11-13 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-13 16:57

你好,是先取得發(fā)票,之后付款嗎??

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快賬用戶9042 追問 2021-11-13 16:58

先付的款

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齊紅老師 解答 2021-11-13 16:59

你好,先付的款,之后取得發(fā)票,需要通過? 預(yù)付賬款? 科目核算才是的?

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你好,是先取得發(fā)票,之后付款嗎??
2021-11-13
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款
2021-11-03
你好,這個是費(fèi)用類的,做的其他應(yīng)付款。
2022-01-25
您好。你用應(yīng)付賬款科科目
2021-07-15
留底的你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,這個是什么業(yè)務(wù)的,你增加到成本費(fèi)用里面 280你直接抵扣所得稅就可以做做管理費(fèi)用,不需要抵扣 應(yīng)付工資紅沖你計(jì)提的其他應(yīng)付款不支付的,你老板的可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本。或者是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入都行。
2023-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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