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稅控維護費的280元,給百望打款了。用其他應付款還是應付賬款表示百望公司?謝謝了

2021-11-03 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 14:21

同學,你好 其他應付款

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同學,你好 其他應付款
2021-11-03
你好,是先取得發(fā)票,之后付款嗎??
2021-11-13
留底的你進項轉(zhuǎn)出就可以的,這個是什么業(yè)務的,你增加到成本費用里面 280你直接抵扣所得稅就可以做做管理費用,不需要抵扣 應付工資紅沖你計提的其他應付款不支付的,你老板的可以轉(zhuǎn)到實收資本。或者是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入都行。
2023-03-03
你好,公司租房的中介服務費,還沒有支付的,計入其他應付款
2021-08-26
您好。你用應付賬款科科目
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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