首先在excel單元格中輸入需要轉(zhuǎn)換為大寫金額的數(shù)字,例如輸入“98765”并選中該單元格。 2、然后右鍵點擊該單元格并選擇打開選項中的“設(shè)置單元格格式”。 3、在單元格格式設(shè)置窗口中選擇“特殊”選項,點擊其中的“中文大寫數(shù)字”并點擊確定。 4、即可看到選中的單元格內(nèi)原本輸入的小寫數(shù)字變成大寫金額了。
老師好,請問填寫的轉(zhuǎn)讓股份是以注冊資金的還是以實際出資金額為基數(shù)*出讓比列 舉列子:甲方將其所持公司注冊資本2000000元,(大寫:貳佰萬圓整)持股比列 60% ,實際投資100000元(大寫:壹拾萬圓整)以每股 1元(壹圓)的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)占比 35% ,共計人民幣 35000元(大寫:叁萬伍仟圓整)的價格轉(zhuǎn)讓給乙方。 這樣表述是否可行?
老師如何將100000元,變成大寫(人民幣壹拾萬元整),大寫金額前面一定要加人民幣三個字,請問有公式嗎
喜洋洋公司2021年的銷售額為1500萬元,凈利為280萬元,資產(chǎn)總額為2000萬元。注冊會計師老孫在對該公司的2021年度報表審計時,發(fā)現(xiàn)了以下問題:(1)審計人員清點現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)短缺700元;(2)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目金額為900萬元,應(yīng)收賬款總賬為借方余額900萬元,而應(yīng)收賬款明細賬中有三家客戶的余額為貸方余額,分別為50萬元、60萬元和90萬元,該企業(yè)沒有預(yù)收賬款項目;(3)該公司長期借款12月份應(yīng)計利息10萬元尚未入賬;請問注冊會計師對以上問題應(yīng)采取何種對策?如果需要的話,請編制相應(yīng)的調(diào)整或重分類分錄。針對第一個問題,注冊會計師認(rèn)為700元短款金額不大,要求(1)__墊賠。(寫相關(guān)崗位名字)針對第二個問題,注冊會計師認(rèn)為三個應(yīng)收賬款明細賬戶貸方金額為200萬元,屬于重大金額,應(yīng)當(dāng)編制(2)_調(diào)整分錄(提示:寫重分類或者是賬項)將其列入負(fù)債類(3)___項目。針對第三個問題,注冊會計師認(rèn)為應(yīng)編制調(diào)整分錄,并相應(yīng)的調(diào)整報表項目,借記(4)_項目,貸記(5)__項目,調(diào)整金額為10萬元
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應(yīng)付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應(yīng)付賬款科目設(shè)置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經(jīng)問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
沈陽輝陽牛奶有限公司是增值稅一般納稅人,適用稅率13%,其生產(chǎn)流程如下:飼養(yǎng)奶牛生產(chǎn)牛奶,將產(chǎn)出的新鮮牛奶加工成奶制品,再將奶制品銷售給各大零售店和超市或者通過銷售網(wǎng)絡(luò)直接銷售給周邊地區(qū)的居民。其進項稅額主要有兩部分:一是向農(nóng)民個人收購草料的進項稅額(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票):二是公司水電費等進項稅額(增值稅專用發(fā)票)。2020年4月份奶制品銷售收入為1500萬元(不含稅),從農(nóng)民個人手中購入的草料金額為500萬元,其他水電費等進項稅額為20萬元。假設(shè)2020年5月份的銷售情況與2020年4月份相同,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案一:維持現(xiàn)狀。方案二:將整個生產(chǎn)流程分解成飼養(yǎng)場和奶制品加工廠兩部分,飼養(yǎng)場和加工廠均實行獨立核算。假定飼養(yǎng)場銷售給加工廠的鮮奶售價為900萬元(不含稅),并假定水電費等20萬元的進項稅額全部為加工廠產(chǎn)生,其他資料不變,計算沈陽輝陽有限公司(即奶制品加工廠)不同方案應(yīng)繳納的增值稅。(如需保留小數(shù),直接保留兩位即可)方案一:應(yīng)納銷項稅額萬元,應(yīng)納進項稅額萬元,應(yīng)納增值稅萬元。方案二:應(yīng)納銷項稅額萬元,應(yīng)納進項稅額萬元,應(yīng)納增值稅萬元。應(yīng)選方案(填寫方
一般納稅人公司,以前抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡易征收項目,報稅時已經(jīng)把那部分稅額做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并補交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對固定資產(chǎn)進行升級改造,費用比例占比達到多少才能計入固定資產(chǎn)價值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個人抬頭開票。待對方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時再紅沖個人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會跨年紅沖重開。同一個月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報個稅呢
2×22年1月2日進行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對外售出70%。乙公司當(dāng)期實現(xiàn)凈利潤100萬元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實繳時,投資款打入基本戶。還是一般戶
請問這張意思公司繳納的公積金嗎