同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
郭老師你好,公積金我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。社保,公積金,個(gè)稅,工資是次月繳納。那我當(dāng)月計(jì)提公積金個(gè)人部分和企業(yè)部分怎么計(jì)提呢。分錄怎么做。繳納時(shí)分錄又怎么做呢?
老師,你好新入職員工三個(gè)月后會(huì)補(bǔ)交社保和公積金,如,1月入職3月繳納1-3月的社保和公積金,那1月和2月計(jì)提工資時(shí)是只計(jì)提工資還是到3月份的時(shí)候一起計(jì)提補(bǔ)提1-2月的公積金和社保。還是當(dāng)月一起計(jì)提工資和社保、公積金。
老師,我一月份計(jì)提員工工資、社保、公積金是按20年12月份工資、社保計(jì)提的,老師我社保、公積金計(jì)提多了該怎么辦?
老師,我們給員工補(bǔ)繳的社保和公積金,有滯納金,那這部分滯納金我是在計(jì)提社保和公積金的時(shí)候做還是在發(fā)放社保和公積金的時(shí)候做?怎么做?
老師好,社保公積金,公司給我們繳納完了,計(jì)提工資的時(shí)候怎么操作呢?10月份的
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣(mài)幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開(kāi)票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴(lài)控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開(kāi)個(gè)正數(shù),同時(shí)又開(kāi)個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開(kāi)始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢(qián),我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢(qián)可以嗎?不寫(xiě)分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算