同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我想問(wèn)一下研發(fā)費(fèi)用可以直接入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用么
老師,有研發(fā)費(fèi)用支出,如果不記入研發(fā)支出科目,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師您好,我公司申請(qǐng)高新,然后研發(fā)人員的工資可以直接記入管理費(fèi)用嗎?即:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-研發(fā)人員工資
老師 我們有研發(fā)費(fèi)用 都是費(fèi)用化 我想問(wèn)必須先進(jìn)去研發(fā)支出 月末再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用嗎 可不可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
研發(fā)費(fèi)用直接進(jìn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用可以嘛?
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬(wàn),結(jié)果對(duì)方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒(méi)有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒(méi)做!
老師,請(qǐng)問(wèn)如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報(bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額4萬(wàn),這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對(duì)嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬(wàn)。當(dāng)時(shí)這個(gè)工程做了差這點(diǎn)沒(méi)做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個(gè)掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場(chǎng)同類房屋價(jià)格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說(shuō)回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)
后面全部資本化咋整
同學(xué)你好 那就沖減管理費(fèi)用的 然后計(jì)入資本化
好的,曉得了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝