你好,這個(gè)不能進(jìn)入到2021年的賬里面。
老師你好,我們公司是做非標(biāo)自動化,有一個(gè)18年的項(xiàng)目,在2020年10月確認(rèn)收入,但是18、19年發(fā)生的該項(xiàng)目材料等成本已經(jīng)在18、19年,被之前會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致2020年10月確認(rèn)收入時(shí),無成本,幾乎成本很少,以致公司現(xiàn)在利潤很大,老師想問一下,像這種情況,我是按目前僅有的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,還是將18、19年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本進(jìn)行調(diào)整至2020年10月里
老師,我是2020年接一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)18年19年的發(fā)票,可以做在2021年成本里嗎
老師,我在2020年付的款,但是對方是2021年開的發(fā)票,我可以在2021年做費(fèi)用嗎?
現(xiàn)在做的是22年的賬,但是有一張成本發(fā)票是2020年開具的,但是這張發(fā)票2020抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有入2020的賬作為成本,我現(xiàn)在做23年的帳可以把這張發(fā)票做進(jìn)成本嗎
老師 我們有一張18年的成本發(fā)票。當(dāng)時(shí)做到19年入帳了并且進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣在了19年?,F(xiàn)在我們更正18年企業(yè)所得稅能不能把這部分成本更正在18年
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個(gè)6萬,看不懂那個(gè)式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
為什么,那這個(gè)就沒用了嗎?
對,因?yàn)檫@些費(fèi)用并不屬于2021年的費(fèi)用
那怎么處理呢
你也可以入賬了,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
我意思怎么處理,納稅調(diào)增麻煩啊,直接扔掉?
如果你覺得麻煩不入賬就行了
拿這個(gè)票不做賬會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?普票或者專票
沒有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在也不會行程滯留票了
現(xiàn)在不會形成滯留發(fā)票了嗎?滯留發(fā)票是什么,為什么不會形成
因?yàn)楝F(xiàn)在增值稅專用發(fā)票沒有抵扣時(shí)間的限制了,什么時(shí)候都可以抵扣了,也就沒有滯留票的問題了
那這個(gè)不能入賬,不也就不能抵扣了嗎
如果是專用發(fā)票的話,抵扣是可以的,只是不能抵扣企業(yè)所得稅了。
你的意思專票抵扣增值稅,但不能入賬抵扣所得稅是嗎?
對,沒錯(cuò),我說的就是這個(gè)意思。