你好不可以的,不是單位的職工,不可以有差旅費。
老師我們公司有一筆差旅發(fā)票,注明了旅客身份信息,但是該旅客沒有跟我們公司簽訂合同,是區(qū)域內另外一家兄弟公司的員工,只是因為是協(xié)同處理我們這邊的失誤,故在我們公司報銷差旅費,這種可用于抵扣差旅進項嗎?
我們領導勞動關系在另一家公司,他負責我們這邊公司,每個月會給他1萬元工資,平時他也會報銷一些餐費,差旅費和相關費用。我們怎么處理,保證合理合法,他也少繳納個稅呢。兩家公司都屬于同一個法人開的公司
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費發(fā)票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷??梢宰鲞M賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
老師,我們公司有一部分員工,他的勞動合同之類的相關手續(xù)在另一家公司,但是又要求差旅費報銷從我們這里走,那我這給記到差旅費里合適嗎?
老師,我今天因為公司項目合作,我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說餐票是不要的,他們也不做差旅費里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說餐飲容易引起國稅問題,申報也要調整。那沒有餐飲發(fā)生,我覺得更不不合理一個公
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應收貨款2600確認無法收回已經批準核銷尚未轉的分錄怎么寫?老師?
如果想要做差旅費的話,你們可以領出工資,兩個公司都給他申報工資、個稅,兩個企業(yè)分別給他發(fā)工資。
老師,那我給他們報勞務的可以嗎?
并且可以進行進項稅抵扣嗎?
按勞務報酬申報可以的,但是得需要他們給你開發(fā)票。
勞務報酬申報,他的差旅費可以正常做差旅費。