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10月1日的貨已到100元,但是因為賬沒有對上,做了一個預付款55的,發(fā)票未未到,等到月末賬對上支付了45元,但是發(fā)票11月開的,怎么做賬務處理

2021-11-11 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 19:48

借預付賬款貸銀行存款55 借預付賬款貸銀行存款45 借庫存商品貸預付賬款100 發(fā)票到了 借預付賬款貸庫存商品 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100

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快賬用戶2167 追問 2021-11-11 19:51

如果是貨到了貨款100,已經支付了,但是發(fā)票等到11月才到怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-11 21:06

借庫存商品貸預付賬款100 發(fā)票到了 借預付賬款貸庫存商品 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100 這個就是

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快賬用戶2167 追問 2021-11-11 21:11

蔬菜的,我們公司是兩天結算一次貨款給供應商,但是我們跟超市是7天結算一次,如果12月的發(fā)票沒有開出來就只能做未開票處理呢?剛好到時候又跨年了?怎么處理這種業(yè)務

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齊紅老師 解答 2021-11-11 21:21

借庫存商品貸銀行 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 跨年 別人給你開發(fā)票 借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸預付賬款 借應收賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益貸應收賬款

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快賬用戶2167 追問 2021-11-11 21:24

看不懂,不明白

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齊紅老師 解答 2021-11-11 21:29

暫估收入和成本 發(fā)票到了沖暫估和收入 成本沒有動 只調整了收入

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借預付賬款貸銀行存款55 借預付賬款貸銀行存款45 借庫存商品貸預付賬款100 發(fā)票到了 借預付賬款貸庫存商品 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款100
2021-11-11
11月開的發(fā)票可以直接放到10月份的憑證后邊
2021-11-13
一、10月份的未開具發(fā)票的收入是1000元,900元是蔬菜,免稅收入。100元是水果,直接需要按1%計算增值稅稅額。 二、你是想按月做賬務處理嗎?
2021-12-11
? 未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
2025-01-03
你好,1,按照發(fā)票金額做賬到21年度 2、如果對方已注銷,說是發(fā)貨了,也簽收了,建議做到營業(yè)外支出中
2021-05-11
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