你好; 1. 是的。 因?yàn)闀?huì)計(jì)入管理費(fèi)用或者成本去 影響所得稅的 2.? ? 比如? ?借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ;? 需要代開發(fā)票給你 公司(超過(guò)500元就得開票的)
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)雇用臨時(shí)工,臨時(shí)工工資屬于勞務(wù)報(bào)酬嗎?臨時(shí)工需要到稅局去代口發(fā)票給企業(yè)嗎?還是企業(yè)代扣代交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,然后在自然人申報(bào)系統(tǒng)幫他們進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?
臨時(shí)工可以做費(fèi)用抵減所得稅嗎?需要怎么入賬,需要申報(bào)個(gè)稅里的勞務(wù)費(fèi)嗎?還是需要去稅務(wù)局代開發(fā)票?
如果臨時(shí)工拿身份證去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司就可以不需要申報(bào)個(gè)稅了吧
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票給企業(yè)A,一張是勞務(wù)費(fèi)*臨時(shí)工,一張是勞務(wù)費(fèi)*建筑服務(wù),請(qǐng)問(wèn)A需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,個(gè)人與公司簽訂勞務(wù)合同,公司代個(gè)人申報(bào)繳納勞務(wù)收入個(gè)稅,需要個(gè)人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司嗎?可以依據(jù)申報(bào)勞務(wù)收入的金額列入費(fèi)用在企業(yè)所得稅做費(fèi)用扣除嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
不開發(fā)票可以抵所得稅嗎?
你好; 需要有發(fā)票的。 不能稅前扣除不了?