學員你好,普通發(fā)票全額計入費用或者成本,直接貼到憑證做附件
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票,稅額1000,收到進項發(fā)票稅額300,那么繳納增值稅是抵扣以后交700就可以嗎?開具普票跟專票稅務處理是一樣的吧?
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請問給某單位開的普通發(fā)票,能用購進貨物時取得的專票進行進項抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進項稅額能不能抵扣與開具銷項發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯(lián)系呢?
老師,普通發(fā)票不能抵扣,那么請問在計算一般納稅人的應納稅額時該一般納稅人購入貨物取得的普通發(fā)票怎么處理呢(就是在計算完銷項稅額-進項稅額之后怎么處理該普通發(fā)票)
老師晚上好,請問一般納稅人,開出了上百萬的原材料銷項專票(13%)然后進項發(fā)票,怎么處理,專票的話可以抵扣,那如果進項是普通發(fā)票,那這個稅怎么計算呢
請問一般納稅人公司 收到一張個人在稅務局代開的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票 稅率欄和 稅額欄 都是*****號 。請問該張農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,一般納稅人增值稅進項可以使用計算抵扣9%的政策嗎
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
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那就是計算某月應納增值稅額的時候不用管普通發(fā)票對嗎
是的,你的理解完全正確,請給個五星好評