發(fā)票上面規(guī)格型號(hào)不寫(xiě)不行。 商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售規(guī)格型號(hào)需要一模一樣。
想問(wèn)下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號(hào),單位是公斤名稱和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一致。銷(xiāo)售出去的沒(méi)有規(guī)格型號(hào)單位也是公斤,這樣可以直接對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時(shí)候購(gòu)進(jìn)的公斤的,銷(xiāo)售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn):商貿(mào)企業(yè),同一種產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)發(fā)票有型號(hào),銷(xiāo)售發(fā)票不寫(xiě)型號(hào),類(lèi)目不變的,這樣屬于變名嗎?需要補(bǔ)充什么資料作為銷(xiāo)售發(fā)票附件?
視同銷(xiāo)售 例1:A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,成本為100000元,市場(chǎng)價(jià)為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。A公司處理如下: (一)會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi) 125500 貸:庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 25500 (二)稅務(wù)處理 A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳屬于視同銷(xiāo)售,根據(jù)國(guó)稅函〔2008〕828號(hào)文件第三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生本通知第二條規(guī)定情形時(shí),屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類(lèi)資產(chǎn)同期對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格確定銷(xiāo)售收入;屬于外購(gòu)的資產(chǎn),可按購(gòu)入時(shí)的價(jià)格確定銷(xiāo)售收入?!贝_認(rèn)視同銷(xiāo)售收入150000元,視同銷(xiāo)售成本100000元,同時(shí)調(diào)減50000元,所得為零。 問(wèn),這里視同銷(xiāo)售是也不用交稅對(duì)么?那稅務(wù)上這樣處理的原因是什么?
企業(yè)采購(gòu)商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號(hào):6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍(lán)藍(lán)擦手紙,規(guī)格型號(hào)3層*105 mm *180mm?,F(xiàn)在客戶要求按照合同開(kāi)發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)應(yīng),發(fā)票上會(huì)進(jìn)銷(xiāo)不一致,產(chǎn)品沒(méi)有問(wèn)題,這種如果按客戶要求開(kāi)票,對(duì)于我們企業(yè)、客戶各有什么風(fēng)險(xiǎn)?
1、我司銷(xiāo)售貨物給國(guó)外客戶,國(guó)外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶的國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù),所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至買(mǎi)方,但此倉(cāng)庫(kù)不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉(cāng)。報(bào)關(guān)是用我司的名義出口報(bào)關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸費(fèi),買(mǎi)方承擔(dān)報(bào)關(guān)費(fèi)等,這種情況是否可以退稅?開(kāi)具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個(gè)呢? 2、我司從供應(yīng)商采購(gòu)的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號(hào):HECTOGEL-ISDV(E),國(guó)外客戶銷(xiāo)售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報(bào)關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(hào)(報(bào)關(guān)不能顯示英文),這樣申請(qǐng)退稅有什么問(wèn)題?需要怎么改正呢?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎?還是說(shuō)這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)去年2備,稅局要求寫(xiě)證明,應(yīng)該如何寫(xiě)
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國(guó)內(nèi)三家公司,D是國(guó)外公司 現(xiàn)在處理國(guó)內(nèi)與國(guó)外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬(wàn)歐,B欠D10萬(wàn)歐,C欠D16萬(wàn)歐,ABC合計(jì)欠D 46萬(wàn)歐,D欠C 46萬(wàn)歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_(kāi)具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬(wàn)歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬(wàn)歐 國(guó)內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬(wàn)歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬(wàn)歐,線下另通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付C 18萬(wàn)歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬(wàn)歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬(wàn)歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬(wàn)歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬(wàn)歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬(wàn)歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬(wàn)歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬(wàn)歐
一般納稅人銷(xiāo)售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷(xiāo)售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開(kāi)票,可以開(kāi)這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開(kāi)票,發(fā)票內(nèi)容寫(xiě) 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
這是去年11月份開(kāi)的,銷(xiāo)售發(fā)票上不寫(xiě)規(guī)格型號(hào),現(xiàn)在就這份發(fā)票稅務(wù)局發(fā)函要求復(fù)函,我們應(yīng)該怎么辦?
這種情況你只能根據(jù)實(shí)際情況寫(xiě)?;蛘摺;蛘哒f(shuō)單位開(kāi)票失誤了。
這樣是屬于變名銷(xiāo)售嗎
名稱沒(méi)有變,這不屬于變名,你只是沒(méi)有寫(xiě)規(guī)格型號(hào)。