你好;? ?你為什么要去開紅字信息表 。開錯了發(fā)票嗎? ? ‘之前上牌是誰去上的 ’
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
公司是運輸公司夠買一輛運輸半掛車,現(xiàn)在認證抵扣了,申請開具紅字信息表,提示機動車合格證不存在要怎么辦
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機動車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20.000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150.000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180.000.00元。A公司未開具發(fā)票,設備通過當世縣政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,發(fā)票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發(fā)票已經認證。(8)18日員工出差報銷差旅費15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空運輸電子容票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。(9)20日支付審計服務費30.000.00元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.698.11元,稅率6%,款項通過銀行,發(fā)票已經認證。(10)25日從國外進口一批設備零配件,取得海關進口增值稅專用繳款書注明增值稅額30.486.73元,價稅合計金額265.000.00元,款項通過銀行支付,已經通過稽核比對。要求:(1)寫出每筆業(yè)務的會計處理。(2)計算當期增值
收購農產品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產包含存貨不
長期股權投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營聯(lián)營就不明白是那個了
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產值在計算嗎
上古上不了
落不了戶
所以開具紅字信息表,我們是購買方
你好;? ? 去找你們的? 銷售單位 。? ?正常是購買汽車時需要向經銷商索取合格證?
那就是合格證號是錯誤的是不是
?你好; 是的。? ?不存在肯定是有問題的;找銷售方單位 給你查詢下? 原因??
找銷售單位需要落實那些問題
你好; 問這個合格證是不是給的不對; 讓對方去跟進這個 ; 你只需要提供發(fā)票 以及支付銀行回單 和合格證給他們查詢。?
如果是錯的那怎么辦,我們也開具不了紅字信息表
你好; 錯誤了? 先去把? ?合格證正確的拿著; 這個還得去找稅務局那邊處理??
好的,老師,我們是購買方需要銷售方去稅局處理還是我們去稅局處理
你好;? ? ? ?銷售方他們先給你提供合格證。 然后你 去找稅務局處理。? ? ? ? 因為你認證了? ?
好的,老師
沒事的; 希望能幫到你