你好,出一個(gè)委托書,對(duì)方企業(yè)委托a公司收款的,證明你們掛賬的時(shí)候掛發(fā)票上的那個(gè)往來。
老師我們公司和別的公司有往來賬,現(xiàn)在付款是他有買我們的東西我們也有買他的東西中間的貨款低了對(duì)方還需要給我們錢這中間怎么做賬老師
從中間商手里承包工程,中間商給總工程的人開專票,稅率9%,這個(gè)稅錢,要求我們公司支付,在中間商開票之前就付給中間商,等他們從總工程那里結(jié)賬下來,我們給中間商開普票,再給我們付工程款,這個(gè)稅錢應(yīng)該怎么付,怎么做賬
老師,早,個(gè)人代開發(fā)票給我們公司,但是個(gè)人承擔(dān)的稅費(fèi)由我們公司支付,這個(gè)我們公司應(yīng)該計(jì)入什么呀?
我們公司買東西,別的公司開票給我們,但是我們付款是發(fā)給中間人,由中間人代付,這個(gè)怎么做帳
我們買東西,用公帳轉(zhuǎn)賬,但是是轉(zhuǎn)給公司個(gè)人,他們開票是開公司的名字,這樣可以嗎
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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對(duì)方公司打錢給我們公司賬戶,但是我們付錢是法人個(gè)人付給中間人的,就沒有經(jīng)過銀行存款
你好,A公司開發(fā)票,然后個(gè)人轉(zhuǎn)給了B公司,是這個(gè)意思嗎?
A公司開發(fā)票,B公司的法人轉(zhuǎn)給第三人,由第三人付款給A公司
委托書。B、公司委托個(gè)人付款的證明。
現(xiàn)在就是A公司怎么做帳,A公司沒有用對(duì)公賬轉(zhuǎn)給法人,就沒有銀行和現(xiàn)金支出,那付錢的那筆怎么沖銷?
這個(gè)錢以后收不回來嗎?他是虛開發(fā)票嗎?
A公司到B公司買設(shè)備,B公司開發(fā)票給A公司,A公司委托第三人付款給B公司,但是這筆錢是由A公司法人發(fā)給第三人,而不是公司直接打給第三人
可以的,可以這么做的,出委托書就行。
就是A公司法人打給中間人這筆怎么做?因?yàn)锳公司對(duì)公賬沒有轉(zhuǎn)錢給法人
我們欠著錢就是了,借庫存商品貸其他應(yīng)付款。
這樣子對(duì)嗎
對(duì)的是的是這么多。
那其他應(yīng)付款余額越來越大會(huì)有影響嗎?
你好,你們單位還錢不就可以嗎?
買東西企業(yè)不需要花錢嗎?你們不支付嗎?