您好 購買辦公用品開的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣 能開13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人 是應(yīng)該要求對方開專票
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開票只能開普票,專票只能代開嗎? 稅務(wù)局代開是要收幾個(gè)點(diǎn)???公司開普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對方是一般納稅人,我們給開的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對方是可以抵扣的嗎?
老師好!請問一下購買方是一般納稅人收到電子普通發(fā)票稅率13%如何理解?如果銷售方是小規(guī)模納稅人的話是不是只能開具3%?如果銷售方也是一般納稅人的話就應(yīng)該開具專用發(fā)票嗎?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票不得開具增值稅專用發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該看購買方要專票還是普票吧,這個(gè)不管是3個(gè)點(diǎn)還是2個(gè)點(diǎn)的稅始終都是購買方承擔(dān)這個(gè)稅,銷售方代扣代繳啊,購買方是一般納稅人還是會選擇專票吧,還可以多抵扣一個(gè)點(diǎn)的稅,是不是?
老師,你好,購買辦公用品開的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣嗎?如果他能開13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人吧,我們是不是應(yīng)該要求對方開專票呢,發(fā)現(xiàn)很多不同地方都是開這種票
老師,公司發(fā)生的各種福利費(fèi)像什么聚餐、游玩這些金額都是很大的,但是每次報(bào)銷給的發(fā)票全部都是電子普通發(fā)票,我是不是可以讓他們?nèi)绻荛_專票盡量讓對方給我們開專票呢,這樣我就能抵扣稅額了,是吧,老師
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
好的,明白
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問