你好; 正常報廢還是什么管理原因報廢的。這樣好判斷科目的。 按照你成本價來報廢的
老師您好,未生產(chǎn)出來的產(chǎn)品確認(rèn)了預(yù)計負債,當(dāng)產(chǎn)品銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少?
財務(wù)報表出來,利潤表虧損,老板說不可能虧損,說我是不是弄錯了,這個怎么解釋,核算成本我是按約當(dāng)產(chǎn)量去算的,比如在產(chǎn)品50件,按完工率30%、80%、90%去算約當(dāng)產(chǎn)量,料工費合計數(shù)除以完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量得出單價,去算成品跟 在產(chǎn)品成本,成本出庫我是按上月庫存金額+當(dāng)月入庫金額/上月庫存數(shù)量+當(dāng)月入庫數(shù)量得出平均單價,這樣來出成本的,這樣操作是對的嗎?
老師:廠里生產(chǎn)出來的產(chǎn)品報廢了,那我要怎么寫分錄?金額的話是按哪個呢?是按我計算出來的成本價嗎?還有送出去檢測的產(chǎn)品怎么做分錄
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時候會有退貨,退貨分三種情況,一,退回來的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來的產(chǎn)品要經(jīng)過返工收拾一下再賣出去,三,退回來的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬,在轉(zhuǎn)租給c公司50萬,這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對方開給我們的商品明細跟送貨單不一致,這個有什么風(fēng)險嗎?這個需要怎么處理呢,從21年開始都存在這種問題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購原材料500元,對方收15元運費,開給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個運費我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時買的工具,有的會退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開了專票,從7月開始才成了一般納稅人,那前面的進項可以抵扣嗎
老師,上午好,按項目開勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個自然人注冊一家100%控股的a公司,還能再注冊另外一個100%控股的b公司嗎
老師,請問一下,自己公司開出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎
產(chǎn)品沒做好,分別的分錄怎么寫
你好;? 那你就報廢:借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品? ; 借營業(yè)外支出? ;管理費用等貸? ?待處理財產(chǎn)損益
好的。還有送檢的產(chǎn)品我也是按成本價記費用,分錄怎么寫
你好;? 送檢的產(chǎn)品這個 應(yīng)該是不會退了。 按成本價做 ; 計入 管理費用-送檢樣品費? 去? ?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?