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您好老師!應(yīng)付賬款做錯(cuò)的憑證已經(jīng)改過(guò)來(lái)了,資產(chǎn)負(fù)債表里還是負(fù)數(shù)是什么原因

2021-11-11 13:00
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 13:01

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改了之后重新生成報(bào)表了嗎
2021-11-11
你好 是有貸方余額。
2021-01-27
那就是你這個(gè)里面存在應(yīng)付賬款
2021-01-23
你好,應(yīng)收賬款顯示負(fù)數(shù),證明里面有預(yù)收賬款; 預(yù)收賬款顯示負(fù)數(shù),證明里面有應(yīng)收賬款。 這兩個(gè)科目的期末余額,你應(yīng)該按科目余額表的明細(xì)賬去匯總。 應(yīng)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方期末余額%2B預(yù)收賬款明細(xì)賬借方期末余額 預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方期末余額%2B預(yù)收賬款明細(xì)賬貸方期末余額
2022-07-07
你好,是變成其他應(yīng)收款
2022-01-05
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