您好,借預(yù)付賬款貸銀行存款。如果是公司和你們簽訂合同,收到發(fā)票時(shí)。借在建工程貸預(yù)付賬款。 前面收預(yù)付賬款也是也做這個(gè)單位的預(yù)付。
我們是工程公司,我們給個(gè)人預(yù)付了一筆勞務(wù)費(fèi),個(gè)人還沒給開票。分錄怎么做用 用什么科目預(yù)付賬款嗎
老師,你好。我們公司之前給別人開的30萬的票這個(gè)月紅沖然后新開了30萬的票給他們。我的賬怎么做啊?之前人家已經(jīng)給我們轉(zhuǎn)過賬了
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰?,這個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做?。?/p>
老師,請(qǐng)問建廠,預(yù)付給個(gè)人工程預(yù)付款,后來過了好幾個(gè)月這個(gè)人用他家公司開了票給我們,我之前應(yīng)該怎么做賬
老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們對(duì)公走了2萬付個(gè)人的工程款,又私下付了3萬給這個(gè)個(gè)人,現(xiàn)在他開了5萬的代開發(fā)票過來,這樣要怎么做賬
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬元。
一開始沒簽合同,他是個(gè)人過來做工程的,等好幾個(gè)月他才用他公司開票過來
公司開發(fā)票需要三流合一,需要和公司簽訂合同,建議你補(bǔ)充合同。
然后賬務(wù)處理就按我上面說的處理。