同學你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
請問我銷售空調(diào)開9個點安裝勞務(wù)費出去 是一般納稅人,我老板也開了9個點安裝服務(wù)費的進項發(fā)票進來 請問是可以抵的嗎??因為有時候我們也給別人來安裝
貨物發(fā)出多長時間電子口岸可以查到,報關(guān)單出口日期是貨物發(fā)出那天的日期嗎?報關(guān)單出口日期當天可以在電子口岸查到嗎?
老師好我公司購買了一臺柴油發(fā)電機價格32640分幾年折舊。謝謝
老師,銀行承兌匯票比如我開一張 50萬,是不是賬戶上要有這么多錢
老師 公司是新公司 目前沒有業(yè)務(wù) 但是有人工工資和各種費用 這些費用是正常記呢 還是記入長期待攤費用
4月份收到一張200萬的發(fā)票 5月抵扣勾選后 在5月底被對方紅沖 我今天直接原分錄紅沖處理了 但稅局直接把進項稅額做轉(zhuǎn)出處理 我下一步分錄就把進項稅轉(zhuǎn)出 原賬上的進項稅額進了損益 這樣處理可行嗎?
老師,前年發(fā)生的工服費,了,現(xiàn)在付款,計入以前年度損益科目嗎?
在哪里可以打印4月份已經(jīng)認證勾選的發(fā)票明細?老師
老師,員工用自己的車給公司辦業(yè)務(wù),公司支付的用車補助怎么做賬呢? 是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金 嗎?
維修服務(wù)費成本核算到嗎?
老師 您看我這樣做對么? 平時施工階段發(fā)生的料工費 借:工程施工~合同成本~料工費 貸:應(yīng)付職工薪酬/周轉(zhuǎn)材料等 按進度結(jié)算款項時 借:應(yīng)收賬款~××公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模納稅人 然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工~合同成本~料工費
同學你好 按照我給你的來做