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老師好,我19.20年度有兩個(gè)分錄需要調(diào)一下,請(qǐng)問(wèn)在2020怎么調(diào)?本來(lái)是招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)的結(jié)果做成了招投標(biāo)保證金?

2021-11-10 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 16:24

借其他應(yīng)收款貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:33

是的 現(xiàn)在需要怎么做

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:34

借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:35

借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:36

下面那個(gè)分錄還用嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:40

下面的需要做,月末做就可以。

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:40

好的 謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-11-10 16:42

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:45

老師 你好 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)這個(gè)還用在往下做什么分錄嗎

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:46

那這個(gè)科目直接就在報(bào)表上顯示了嗎 怎么與資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系上

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 16:47

還需要再做一個(gè) 借:未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 17:06

不做了 他就是最后的結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 17:10

那這個(gè)利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的本年利潤(rùn)關(guān)聯(lián)上呢 直接在資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 17:12

未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)。

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 17:14

這個(gè)我知道 那利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)余額怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-10 17:18

永遠(yuǎn)帶著 不做處理 他就是最后的利潤(rùn) 盈利的分紅 虧損的不管

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快賬用戶(hù)4759 追問(wèn) 2021-11-10 17:19

好的 明白了 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-10 17:20

不用客氣 工作愉快

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借其他應(yīng)收款貸銀行存款做的是這個(gè)嗎?
2021-11-10
你們是建筑施工企業(yè)是嗎 借管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2024-06-07
你好這個(gè)做借管理費(fèi)用中標(biāo)服務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)收款,可以做這個(gè)
2021-07-12
你好,,你補(bǔ)交了稅款,你就做補(bǔ)交稅款的憑證就可以了。 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-10-07
同學(xué)你好 這個(gè)明細(xì)不清楚的話(huà)查賬就不好查
2020-09-23
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