你好,固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷?
【例題?單選題】A有限公司收到B企業(yè)作為資本投入的不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺,該設(shè)備的原價為100萬元,已提折舊30萬元,投資合同約定該設(shè)備價值為50萬元,增值稅稅額6.5萬元,占注冊資本50萬元,則下列關(guān)于A公司會計處理的表述正確的有( )。 A.A公司固定資產(chǎn)的入賬價值為40萬元 B.A公司固定資產(chǎn)的入賬價值為50萬元 C.A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資本公積為16.5萬元 D.A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的資本公積為28萬元 老師,這道題會計分錄怎么做???
想請教一下,車間有一臺設(shè)備,原會計入固定資產(chǎn)的時候原值是200萬,已計提折舊,到現(xiàn)在為止凈值是189萬,老板說這個設(shè)備沒有哪么貴,原值只有93萬左右,凈值下來才87萬,那我應(yīng)該怎么把帳調(diào)下來
想請教一下,有一臺設(shè)備,原會計把固定資產(chǎn)的原值做到1888676元,已折舊,老板說是錯的,把原先的帳面原價值1888676元改成938000元,差異950676元,怎么做分錄調(diào)整過來
5.10日鍋爐安裝完畢,該鍋爐預(yù)計使用10年 6.12日盤盈一個不銹鋼舊罐賬面單價為9000元,該不銹鋼舊罐4成新賬面結(jié)存兩臺,實(shí)存三臺 7.盤虧一臺冷風(fēng)機(jī),賬面原值3萬元,已提折舊18,000元,賬面2臺,實(shí)存1臺,原因待查 8.15日采用發(fā)電工程方式建造一個車間,按照合同規(guī)定預(yù)付工程價款50萬元,以銀行存款支付 9.18日結(jié)算工程總價款90萬元,以銀行存款補(bǔ)付工程款 10.20車間竣工交使用 11.21日設(shè)備科《設(shè)備報廢申請單》申請報廢一臺空壓機(jī),該空壓機(jī)已損壞,無修復(fù)價值,該空壓機(jī)原值為4800元已提折舊2812元,預(yù)計使用年限5年,已使用三年,主管部門同意轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理批準(zhǔn)報廢 這幾筆業(yè)務(wù)題的會計分錄怎么做?
老師請問一下這道題怎么寫某企業(yè)于2021年9月15日對一生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建前該生產(chǎn)線的原價為1400萬元,已提折1舊400萬元,已提減值準(zhǔn)備50萬元。改擴(kuò)建過程中實(shí)際領(lǐng)用工程物資351萬元(不含增值稅);領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)用的原材料--批,實(shí)際成本為46.8萬元;分配工程人員工資45.60萬元;企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出6.60萬元,該生產(chǎn)線于2021年10月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該企業(yè)對改擴(kuò)建后的固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計提折舊,預(yù)計尚可使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為42萬元。要去:1、編制上述與固定資產(chǎn)改擴(kuò)建有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。2、計算改擴(kuò)建后的固定資產(chǎn)下一年應(yīng)計提的折舊額
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
能詳細(xì)具體把完整的分錄寫出來嗎
你好 固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是,借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷 ,分錄是,借:累計折舊,貸:管理費(fèi)用等科目?
那是不是,借制造費(fèi)用950676,貸固定資產(chǎn),借累計折舊我是填1888676的哪個折舊數(shù)還是填原帳面的累計折舊減去現(xiàn)在帳面的折舊數(shù),貸:管理費(fèi)用
你好 固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是,借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷 ,分錄是,借:累計折舊,貸:管理費(fèi)用等科目? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
那累計折舊是填哪個數(shù)
你好,是填寫之前多計提的折舊金額
不對呀,我先借制造費(fèi)用,貸固定資產(chǎn),后面就借累計折舊,貸管理費(fèi)用,這個數(shù)怎么平呢
你好,請看我的回復(fù),我的回復(fù)是相關(guān)科目,沒有說是制造費(fèi)用科目啊
那我現(xiàn)在是借制造費(fèi)用,那后面也是制造費(fèi)用嗎
你好,如果你之前計提折舊是計入制造費(fèi)用核算,那把之前多計提的折舊沖銷 ,分錄是,借:累計折舊,貸:制造費(fèi)用