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想請教一下,有一臺設(shè)備,原會計把固定資產(chǎn)的原值做到1888676元,已折舊,老板說是錯的,把原先的帳面原價值1888676元改成938000元,差異950676元,怎么做分錄調(diào)整過來

2021-11-10 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-10 12:58

你好,固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷?

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快賬用戶9321 追問 2021-11-10 13:00

能詳細(xì)具體把完整的分錄寫出來嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 13:04

你好 固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是,借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷 ,分錄是,借:累計折舊,貸:管理費(fèi)用等科目?

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快賬用戶9321 追問 2021-11-10 13:39

那是不是,借制造費(fèi)用950676,貸固定資產(chǎn),借累計折舊我是填1888676的哪個折舊數(shù)還是填原帳面的累計折舊減去現(xiàn)在帳面的折舊數(shù),貸:管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-11-10 13:41

你好 固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是,借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷 ,分錄是,借:累計折舊,貸:管理費(fèi)用等科目? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶9321 追問 2021-11-10 13:43

那累計折舊是填哪個數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-11-10 13:43

你好,是填寫之前多計提的折舊金額

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快賬用戶9321 追問 2021-11-10 13:44

不對呀,我先借制造費(fèi)用,貸固定資產(chǎn),后面就借累計折舊,貸管理費(fèi)用,這個數(shù)怎么平呢

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齊紅老師 解答 2021-11-10 13:46

你好,請看我的回復(fù),我的回復(fù)是相關(guān)科目,沒有說是制造費(fèi)用科目啊

你好,請看我的回復(fù),我的回復(fù)是相關(guān)科目,沒有說是制造費(fèi)用科目啊
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快賬用戶9321 追問 2021-11-10 13:47

那我現(xiàn)在是借制造費(fèi)用,那后面也是制造費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 13:52

你好,如果你之前計提折舊是計入制造費(fèi)用核算,那把之前多計提的折舊沖銷 ,分錄是,借:累計折舊,貸:制造費(fèi)用

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你好,固定資產(chǎn)多入賬了,調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目,貸:固定資產(chǎn) 然后把之前多計提的折舊沖銷?
2021-11-10
您好。您把數(shù)據(jù)調(diào)出去,看看到底是老板說的對還是您是正確的
2021-11-09
你好,什么原因不計提了,你們要處置嗎?
2022-11-14
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