借營業(yè)外支出銀行存款,貸應收賬款。
老師,我們公司準備預付對方款,對方開了47萬的發(fā)票,45萬的收據(jù),現(xiàn)在我們公司只批了20萬,也就轉(zhuǎn)了20萬,老師這種情況怎么做賬啊,還有對方開的收據(jù)要換?
你好,我們公司是銷售方,給對方公司開了40萬發(fā)票,還未付款,現(xiàn)在因本公司的原因結(jié)束合作,現(xiàn)將40萬的未收款,只需要對方付30萬就好,請問這筆賬怎么做賬,謝謝
老師你好,我公司2019年預付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付,對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個合同也作廢了,對方也沒有開發(fā)票給我們,公司這筆40萬預付款怎么處理呢?現(xiàn)在到的這些配件也要報廢處理了
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費用30萬,我做賬借其他應收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費用70萬,對方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們再直接付40萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
老師,我們是工程公司,我收到了1000萬的成本票,對方按照合同付了149萬的工程款,我們暫時未給對方開票,請問這個怎么做賬
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候。現(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
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多出去的10萬銷項票不需要管了吧
你好,你們能紅沖的話最好還是紅沖,不能紅沖的話就做營業(yè)外支出。