你好!應(yīng)付賬款一般是購(gòu)進(jìn)貨物和服務(wù)應(yīng)付的款項(xiàng)。而其他應(yīng)付款是除了購(gòu)進(jìn)貨物和服務(wù)應(yīng)付的以外的,比如押金,比如個(gè)人墊付的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等
其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款的區(qū)別?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的區(qū)別
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款區(qū)別
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的區(qū)別
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別
老師你好,我們公司去年給對(duì)方開(kāi)了收入發(fā)票,對(duì)方業(yè)務(wù)員失職一直拿著發(fā)票沒(méi)給財(cái)務(wù)入賬,那幾天對(duì)方財(cái)務(wù)才看到發(fā)票,由于對(duì)方有財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度,所以去年我們給開(kāi)的那張收入發(fā)票對(duì)方公司沒(méi)有入賬,現(xiàn)在讓我們紅沖那張收入發(fā)票,可我們?nèi)ツ暝鲋刀?,企業(yè)所得稅都繳納了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,能紅沖這張發(fā)票嗎?對(duì)方要求紅沖了再開(kāi)張一模一樣的出來(lái),這種情況可以嗎?老師
老師,我們公司現(xiàn)在的章程上出資方式兩個(gè)股東各1000萬(wàn)的著作權(quán),現(xiàn)在這個(gè)已完成了無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估和驗(yàn)資,那我們這個(gè)是不是就已經(jīng)實(shí)繳完成了?我是不是只要帳上借無(wú)形資產(chǎn)貨實(shí)收資本,然后按月攤銷(xiāo)就可以?
如果一個(gè)項(xiàng)目干完了,但是甲方還有一部分錢(qián)沒(méi)給,沒(méi)開(kāi)票,那么成本按支出確認(rèn)行不行,還是說(shuō),根據(jù)開(kāi)票收入情況,確認(rèn)收入,這種情況會(huì)不會(huì)被查
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社修建基地80萬(wàn),需要攤銷(xiāo)嗎?如果租的是不是不用攤銷(xiāo),一次性入費(fèi)用?
我們公司因?yàn)榻唤拥膯?wèn)題 所有的貨物不能租賃 但是可以收預(yù)收款60% 時(shí)間大概2年 現(xiàn)在這個(gè)預(yù)收的錢(qián)需要確認(rèn)收入嗎 這錢(qián)可以退的
老師我們公戶(hù)里沒(méi)錢(qián)不得不私戶(hù)發(fā)工資,有好的辦法避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。。。
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時(shí)候交了2023年的企業(yè)所得稅,計(jì)提的時(shí)候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,現(xiàn)在報(bào)2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報(bào)呀?
小微企業(yè)利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒(méi)超過(guò)就按百分之5交稅
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