你好,同學(xué) 按期末余額錄入憑證就可以
老師好,事業(yè)單位合并,這是截止6月科目余額表,錄入到新單位時,是不能在期初數(shù)據(jù)中錄入嗎?是要寫憑證錄入數(shù)據(jù)嗎?只錄入期末余額還是年初余額,本期發(fā)生額全部寫憑證
老師,4月個轉(zhuǎn)企,以前還有應(yīng)收款,其他應(yīng)收款未收,是不是要錄期初余額,錄完后,當(dāng)月發(fā)生的再做憑證,資產(chǎn)負(fù)債表出來的話是不是期初余額會在年初余額中表現(xiàn)出來。
老師好,事業(yè)單位并賬時,并預(yù)算會計時期初余額要填寫嗎?科目余額表是截止6月的,有的會計說要寫期初余額,不然年底決算不好對,不知道錄入不錄入了?
老師好,事業(yè)單位合并,并賬時預(yù)算會計要錄入期初余額,錄完期初余額憑證就寫發(fā)生額呢還是,發(fā)生額,余額都寫呢?之前沒錄入期初余額,就寫憑證了,現(xiàn)在可以不期初余額嗎
老師,u8剛建完賬,錄入期初余額,是不是就可以開始錄入憑證做賬了呢?
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理啊?
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