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老師,4月個轉(zhuǎn)企,以前還有應(yīng)收款,其他應(yīng)收款未收,是不是要錄期初余額,錄完后,當月發(fā)生的再做憑證,資產(chǎn)負債表出來的話是不是期初余額會在年初余額中表現(xiàn)出來。

2021-10-24 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-24 14:41

你好,你得錄入年初數(shù)據(jù)才行。

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齊紅老師 解答 2021-10-24 14:41

錄入年初數(shù)據(jù)之后,它會在你的資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)里面。

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快賬用戶1986 追問 2021-10-24 14:49

應(yīng)收款其他應(yīng)收款填完后,資產(chǎn)與負債之間的差異放未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-10-24 14:53

之前沒有申報過稅務(wù)財務(wù)報表的可以

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快賬用戶1986 追問 2021-10-24 14:54

以前沒有。

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齊紅老師 解答 2021-10-24 14:54

以前沒有申報過的,可以這么做的。

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快賬用戶1986 追問 2021-10-24 14:55

老師,放未分配利潤里,就當是我的利潤了是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-24 14:58

你好,如果是正數(shù)利潤的話是的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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