同學(xué)你好,計入福利費(fèi)中;不超過工資總額的14%可以全額在稅前扣除;
想咨詢一個問題,員工工傷造成傷殘,公司給予經(jīng)濟(jì)賠償,賠償金額是否可以企業(yè)所得稅稅前抵扣?扣除金額有沒有限制?
居民企業(yè)公司主要從事食品的生產(chǎn)和銷售,2020年度取得銷售收入2000萬元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備300萬元。2020年,甲公司其他相關(guān)財務(wù)資料如下:①發(fā)生銷售費(fèi)用500萬元,其中包括廣告費(fèi)200萬元,上一年結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬元。②發(fā)生自然災(zāi)害,損失外購的不含增值稅的原材料金額40萬元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),取得保險公司給予的賠償金額22萬元。③向環(huán)保部門支付罰款5萬元,支付訴訟費(fèi)1萬元。④從境內(nèi)居民企業(yè)乙有限責(zé)任公司分得股息60萬元。⑤從境外子公司取得稅后利潤80萬元,在境外已按照20%的稅率繳納了企業(yè)所得稅。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計算甲公司在稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。(3分)(2)計算甲公司外購的原材料在稅前準(zhǔn)予扣除的損失額。(1分)(3)公司支付的罰款和訴訟費(fèi)在計算應(yīng)納稅所得額時是否準(zhǔn)予扣除?(1分)(4)甲公司從乙有限責(zé)任公司分得的股息是否應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額?(1分)(5)計算甲公司2020年境外所得匯算清繳時應(yīng)抵免的企業(yè)所得稅稅額。(4
31.(10.0分)裕豐公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入550萬元,轉(zhuǎn)讓舊機(jī)器設(shè)備收入3000萬元。(2)實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)300萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)60萬元,工會經(jīng)費(fèi)24萬元;(3)直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)14萬元;(4)其他可在稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計70萬元。已知:適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)在不超過工資、薪金總額的14%、8%、2%限額內(nèi)準(zhǔn)予扣除。不考慮其他因素。(1)計算裕豐公司2021年度收入總額。(2分)(2)計算應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)分別是多少?(3分)(3)計算裕豐公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(3分)(4)計算裕豐公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。(2分)
31.(10.0分)裕豐公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入550萬元,轉(zhuǎn)讓舊機(jī)器設(shè)備收入3000萬元。(2)實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)300萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)60萬元,工會經(jīng)費(fèi)24萬元;(3)直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)14萬元;(4)其他可在稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計70萬元。已知:適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)在不超過工資、薪金總額的14%、8%、2%限額內(nèi)準(zhǔn)予扣除。不考慮其他因素。(1)計算裕豐公司2021年度收入總額。(2分)(2)計算應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)分別是多少?(3分)(3)計算裕豐公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。(3分)(4)計算裕豐公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。(2分)
四、計算題某化工機(jī)械制造有限公司(居民企業(yè)),2022年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元;(2)產(chǎn)品銷售成本4500萬元;(3)稅金及附加200萬元;(4)銷售費(fèi)用2000萬元(其中廣告費(fèi)200萬元);(5)財務(wù)費(fèi)用200萬元(向非金融機(jī)構(gòu)借入資金500萬元,期限一年,用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,合同年利息率為5%,金融機(jī)構(gòu)同類、同期貸款年利率為3%)(6)管理費(fèi)用1200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬元);(7)營業(yè)外收入500萬元;(8)營業(yè)外支出100萬元(為取得合法票據(jù)的公益性捐贈支出)。(9)全年提取并實(shí)際支付工資總額共計1000萬元,全年列支職工福利費(fèi)150萬元,工會經(jīng)費(fèi)支出28萬元。要求:(1)請計算該化工機(jī)械制造有限公司2022年的會計利潤總額(2)計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?(3)該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部準(zhǔn)予扣除?若不是,請計算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?
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老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項(xiàng)目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項(xiàng)目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?