你好;? 可以的。 可以一起做累計 處理的??
老師 我4月份有一張暫估產品 5月份發(fā)票來了 但是忘了沖紅 本月補沖 我把4-9月成本全部沖紅 4-10月出庫產品累計結轉成本 這樣對嗎
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結轉成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結轉相對應的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師,我們有一批庫存商品,發(fā)票一直沒收到。我5月份暫估了,6月份又結轉了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數發(fā)票,紅沖對應8月結轉成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師,我4月銷售商品有一張票在5月沖紅,我4月的賬有銷售額,那這個相對應的成本也結轉嗎,然后5月份再沖回,還是直接不結轉這張票的成本
老師,我們去年房租沒收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現金,2024年又一筆2萬現金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現金,因我們現在報銷直接報銷轉賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數,如果算出來除完是小數,入成整數么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?