單位有車的可以的,需要。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這面增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣的,飛機(jī)的那種機(jī)票可以抵扣嗎?還是把這種機(jī)票的換乘打印出來(lái)的電子發(fā)票 其中鐵路車票或其他客車票,如果是那種紙質(zhì)的允許抵扣嗎?是不是不可以。機(jī)器上自動(dòng)選票打印出來(lái)的高鐵這種車票可以嗎? 應(yīng)該就是機(jī)打的增值稅電子普通發(fā)票才允許抵扣是吧?
老師,貨車的高速路發(fā)票是可以抵扣是嗎?發(fā)票還要打印出來(lái)附上帳上嗎?
老師公車走高速etc發(fā)票必須單次打印還是可以把多次放一張票上打印
老師,早上好,有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你。我們公交車因?yàn)楣沸蘩硇枰@道高速路行駛一段路程,過(guò)高速路需要繳納高速過(guò)路費(fèi),網(wǎng)上支付了3萬(wàn)5元的過(guò)路費(fèi),現(xiàn)在這個(gè)過(guò)路費(fèi)的發(fā)票聯(lián)如果要打印只能一張張打印,打印出來(lái)的話一起是一千多張。這樣太多了,還有沒(méi)有其他的可以做這個(gè)憑證的?或者不打印出來(lái)直接用轉(zhuǎn)賬憑證出賬得不得呢?
老師,早上好!福建省高速公路通用機(jī)打發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,抵扣率是3%嗎
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報(bào)一般填報(bào)完,如果當(dāng)年沒(méi)有跳出異常,后面年度不會(huì)再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時(shí)是理解錯(cuò)誤,25年只會(huì)對(duì)24年的數(shù)據(jù)做比對(duì)審核對(duì)嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨(dú)的工會(huì)賬套,有工會(huì)賬戶,但不能取現(xiàn),公司開門紅紅包由工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請(qǐng)問(wèn)工會(huì)賬套及公司的賬務(wù)處理分別怎么做呢?
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師你好!在平臺(tái)上代開的發(fā)票,是以個(gè)稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費(fèi),是開的材料費(fèi)?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項(xiàng)目還沒(méi)做,但對(duì)方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
老師,公司有幾個(gè)員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費(fèi)用只能在b公司繳納,費(fèi)用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個(gè)員工的工資是在a公司發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,B公司本身沒(méi)有收入
事業(yè)單位會(huì)計(jì)(8)發(fā)放上月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬(wàn)元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,共計(jì)45萬(wàn)元。另外工資發(fā)放中包含職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為2.4萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,同時(shí)代扣個(gè)稅2萬(wàn)元??铐?xiàng)全部通過(guò)單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財(cái)政撥款收入600萬(wàn)元(含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬(wàn)元,事業(yè)收入450萬(wàn)元(含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬(wàn)元),上級(jí)補(bǔ)助收入100萬(wàn)元(含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬(wàn)元),附屬單位上繳收入20萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入28萬(wàn)元,非同級(jí)財(cái)政撥款收入80萬(wàn)元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費(fèi)用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(事業(yè)支出)650萬(wàn)元(含財(cái)政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬(wàn)元,財(cái)政撥款基本支出100萬(wàn)元,非財(cái)政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬(wàn)元和180萬(wàn)元,非財(cái)政非專項(xiàng)資金130萬(wàn)元),單位管理費(fèi)用(事業(yè)支出)220萬(wàn)元(含財(cái)政撥款支出210萬(wàn)元,其余為非財(cái)政非專項(xiàng)資金),經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(經(jīng)營(yíng)支出)18萬(wàn)元,上繳上級(jí)費(fèi)用(上繳上級(jí)支出)40萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出)10萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用2.5萬(wàn)元。
老師這是普通發(fā)票還是專用發(fā)票,在系統(tǒng)有的,我要點(diǎn)認(rèn)證是嗎
你好,電子普通發(fā)票就可以抵扣的,需要認(rèn)證。
在系統(tǒng)點(diǎn)未認(rèn)證發(fā)票出來(lái)的,就直接點(diǎn)認(rèn)證可以了是嗎?這個(gè)發(fā)票去那打印呢
和你的專票操作方法是一模一樣的。
老師,打印票以個(gè)人名稱開可以抵扣嗎?還是必須要以公司名稱開才行的
高速公路通行費(fèi)
必須開給企業(yè)才可以抵扣增值稅的,你單位得有車才行,如果沒(méi)有車的話,得有租賃個(gè)人的車,個(gè)人給你們開租賃發(fā)票。
是員工開的公司車,在ETC一個(gè)月后開票的
你好,那員工的車需要有租賃關(guān)系才可以做租賃。
公司車,老師所有高速費(fèi)可以抵扣有通知文件嗎?以前好像不可以喲
你好在你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),里面有這個(gè)發(fā)票可以抵扣的。
八年開始就可以抵扣了。
一八年開始就可以抵扣了。
事先充值的也可以是嗎?怎樣個(gè)流程的老師
充值的不可以啊,只有帶稅率的才可以啊。
你是一般納稅人,你的專票抵扣過(guò)嗎?如果抵扣過(guò)的話,發(fā)票類型選擇通行費(fèi)的發(fā)票在你的下面,明細(xì)都有。