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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目是啥意思

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目是啥意思
2021-11-08 23:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 23:54

意思是旅游團(tuán)支付的成本可以差額扣除,所以,按成本計(jì)算增值稅的抵減額.

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快賬用戶6212 追問 2021-11-08 23:59

沒懂啥意思

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齊紅老師 解答 2021-11-09 16:14

差額扣除的業(yè)務(wù):全部收入1060,需要扣去代付款848. 借:銀行存款 1060 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)60 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成 800 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)抵減 48 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?848 根據(jù)差額開票,實(shí)際票面總價(jià)1060,差額扣除848元,實(shí)際繳稅60-48=12元。所以使用?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)抵減科目抵減48元

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意思是旅游團(tuán)支付的成本可以差額扣除,所以,按成本計(jì)算增值稅的抵減額.
2021-11-08
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減是用于差額征收的一般納稅人的科目,?用于抵減需要繳納的銷項(xiàng)稅。?
2024-07-15
就是你們?cè)黾恿诉M(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,貸方是抵扣了
2023-03-13
同學(xué)你好 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
2023-03-15
你好 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 實(shí)際應(yīng)該退給咱的 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 免抵退稅計(jì)算出來,抵掉內(nèi)銷的部分 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 計(jì)算出來的免抵退稅
2022-01-21
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