去稅務大廳辦過了,就可以了。直接就是一般納稅人,不用在電子稅務局上操作了。直接是在電子稅務局按月進行申報增值稅了。
在稅務大廳申報了一般納稅人變更小規(guī)模,我的電子稅務局,需要操作什么嗎
老師您好:請問小規(guī)模升為一般納稅人,去稅務大廳辦過了,要去電子稅務局上要怎么操作呢?
老師問怎么在電子稅務局操作小規(guī)模升為一般納稅人?
老師好,怎么在電子稅務局上將小規(guī)模升級為一般納稅人
老師 我們想要把小規(guī)模納稅人升級成一般納稅人,需要去大廳嗎,直接在電子稅務局導上面登記了可以嗎
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
但是登陸電子稅務局查詢一般納稅人資格查詢顯示否
那是因為當月辦理,一般是下月開始生效。
8月份就辦理了小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人
8月份就辦理了,應該是9月份生效,你三季度的應該報過一般納稅人的申報表
10月份申報的時候還是分小規(guī)模和一般納稅人兩次申報的呢
那就是轉(zhuǎn)成一般納稅人了。實質(zhì)重于形式,你是一般納稅人了,不信你四季度也是需要按一般納稅人進行申報的。
是的,三季度,7月的按照小規(guī)模報的,8 和9月按照一般納稅人申報的
那就行了,表示你已經(jīng)是一般納稅人了,10月繼續(xù)按照一般納稅人進行申報處理
電子稅務局上顯示這個圖片,也沒有關系嗎
這個沒有關系,直接不影響你的業(yè)務辦理
登陸發(fā)票認證勾選平臺,看不到已經(jīng)開進來的發(fā)票?這個是什么原因呢?
必須輸入發(fā)票號才能查詢到發(fā)票
對于是小規(guī)模納稅人期間取提的專用發(fā)票是不能抵扣進項稅的
小規(guī)模期間沒有經(jīng)濟業(yè)務沒有收入,是不是可以抵扣的進項的
轉(zhuǎn)為一般納稅人之后就可以用了進項票了
不能抵扣進項稅,需要做做“不抵扣進項認證”
之前一個老師說,只要在小規(guī)模期間沒有收入,沒有經(jīng)濟業(yè)務,期間開的專票轉(zhuǎn)一般納稅人時都可以用呢?不能用嗎?
那這個老師準確的說,是說錯誤了。因為小規(guī)模納稅人期間,本身就是簡易計稅,不存在抵扣進項稅。如果是小規(guī)模納稅人期間限得的增值稅專用發(fā)票,是屬于銷售方錯誤開具發(fā)票,需要退回發(fā)票重新開具普通發(fā)票。
那之前開的進項發(fā)票,能不能退回去作廢,重新開具呢?
是可以退回去沖紅,重新開具普通發(fā)票的。