農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票當月收到當月用,申報表附表二填寫:9%的進項稅額填在第六行,1%填在8a行。
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票當月收到當月用,申報表附表二怎么填寫,9%的進項稅額填在第六行,1%填在8a行嗎,還是10%的稅額都填第六行,是當月的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票當月使用
老師,我們是一般納稅人,銷售13%的木片。購進木材免稅的,我們自己開的。請問一下農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票開出來是免稅的附表二可以計算抵扣10%是直接填寫第六欄了嘛?不是第六欄。還有8a 欄嘛
老師,一般納稅人申報增值稅,填寫納稅申報表二時,農(nóng)產(chǎn)品收購銷售發(fā)票那里,收購的農(nóng)產(chǎn)品是煙葉,它填寫第六行農(nóng)產(chǎn)品收購銷售或發(fā)票時,它的金額里算不算煙葉稅
老師您好,我3月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在納稅申報表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票?,F(xiàn)在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應該在哪里填寫呢
老師,我這邊公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個月有收到農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,這個月申報增值稅時,附表二自動帶出了這個發(fā)票可以抵扣的金額和稅額,但是提交申報時顯示行業(yè)為房地產(chǎn)《附列資料二》第6行 “農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”第8a行“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額”不應填報,請問是怎么回事呢
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉到本期。本期對上述內(nèi)部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
九月份的發(fā)票,9月份申報時第六行沒填數(shù),十月份還能把9月份的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可計算抵扣稅額填在10月份的第六行嗎
可以,直接按你說的匯總數(shù)據(jù)填寫