你好,收不回的應(yīng)收款需要計(jì)入損失 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)存貨過(guò)期: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理時(shí) : (1)如是正常原因造成的報(bào)廢處理時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 個(gè)人原因?qū)е碌?掛其他應(yīng)收款
老師好! 應(yīng)收賬款收不回來(lái),怎么做賬務(wù)處理? 庫(kù)存商品過(guò)期銷(xiāo)毀,怎么做賬務(wù)處理? 謝謝!
老師您好,說(shuō)事業(yè)單位的其他應(yīng)收款收不回來(lái)了,怎么做賬處理。謝謝!
各位老師大家好,銷(xiāo)售退回,怎么做賬務(wù)處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷(xiāo)售時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票,,那么銷(xiāo)售收入和庫(kù)存商品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)才老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師好,去年的庫(kù)存商品,沒(méi)有做預(yù)估入賬,今年才收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢,小規(guī)模,謝謝。
老師,應(yīng)收賬款確定收不回來(lái)了,壞賬處理怎么做,謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師,信用減值損失,好復(fù)雜,不知道怎樣用
計(jì)提壞賬,借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
我們公司是醫(yī)藥公司,現(xiàn)在應(yīng)收賬款無(wú)法收回的
無(wú)法收回,計(jì)提壞賬然后確認(rèn)壞賬,發(fā)給你的答案你再認(rèn)真想想吧
好的,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
老師,庫(kù)存商品過(guò)期是放在管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外支出,怎么有些人又說(shuō)放在營(yíng)業(yè)外支出
管理不善計(jì)入管理費(fèi)用,自然災(zāi)害計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
老師,是藥品過(guò)期賣(mài)不出了
建議計(jì)入管理費(fèi)用
好的,老師,應(yīng)收賬款無(wú)法收回,可以直接計(jì)入,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,這樣做可以嗎?
最好通過(guò)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提