你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
建筑行業(yè),預(yù)交增值稅(簡易計稅),月末的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個預(yù)交的增值稅?需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么寫分錄?
老師,建筑行業(yè),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?分錄是?
老師建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)好一點
老師,您 好,我們是建筑企業(yè),進項稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄及月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會計怎么做?
老師建筑企業(yè)預(yù)繳的增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,兩種情況都分別說明一下可以嗎?
你好 銷項稅額大于進項稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 銷項稅額小于進項稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,銷項小于進項,不用做“借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這筆分錄嗎?
你好,銷項小于進項,不需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,銷項小于進項,是不用交稅的意思嗎?所以才不需要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,銷項小于進項,是不用繳納增值稅的,不需要做你提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
老師,那銷項大于進項的這筆結(jié)轉(zhuǎn),都是要月末做這一筆就放在賬上嗎?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。這個“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的余額在什么情況下清零?
你好,需要做兩筆分錄分別結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅費-未交增值稅,在次月初繳納之后,余額就是0了?