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注冊會計師對 ABC 公司2018年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。2018年資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為1000萬元,年末數(shù)也是1000萬元,注冊會計師進(jìn)一步檢查長期借款明細(xì)賬與相關(guān)憑證,查明該項借款1000萬元于2017年1月1日借人,期限3年,合同借款利率為10%,用于建造固定資產(chǎn),借款利息于項目投產(chǎn)后逐年償還,到期還本。該工程于2017年1月1日開工,2017年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2018年12月31日,償還借款利息100萬元,有關(guān)計提利息及償還利息的會計分錄如下所示。 (1)2017年12月31日,計提利息時: 借:在建工程 1000000 貸:長期借款 10000000 (2)2018年12月31日,計提利息時: 借:在建工程 1000000 貸:長期借款1000000 (3)2018年12月31日,歸還利息時: 借:長期借款1000000 貸:銀行存款1000000 要求:分析該公司存在的問題。并提出審計調(diào)意見

2021-11-07 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-07 19:43

1,借,長期借款 貸,應(yīng)付利息100萬 具體利息的時候不是放到長期借款,而是放到那個應(yīng)付利息。

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快賬用戶9298 追問 2021-11-07 20:02

老師是那一個分錄錯了呀

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齊紅老師 解答 2021-11-07 20:05

前面兩個賬務(wù)處理都錯了,所以說要用我給你的賬務(wù)處理去調(diào)整就行了。兩個錯的調(diào)整的都是一樣的。

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快賬用戶9298 追問 2021-11-07 20:08

老師能不能具體的跟我說怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2021-11-07 20:08

調(diào)整分錄我前面給你的,就是借長期借款貸應(yīng)付利息。

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齊紅老師 解答 2021-11-07 20:09

就是你這里三個賬戶處理,前面兩個都錯了,前面兩個的調(diào)整,這調(diào)整分錄都是我前面給的這個

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快賬用戶9298 追問 2021-11-07 20:13

哦,就是前面的兩個計提利息的分錄是 借:長期借款 貸:應(yīng)付利息 把它們改了就行了是吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-07 20:18

對的,就前面兩個按這個調(diào)就可以了。

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快賬用戶9298 追問 2021-11-07 20:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-07 20:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快

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1,借,長期借款 貸,應(yīng)付利息100萬 具體利息的時候不是放到長期借款,而是放到那個應(yīng)付利息。
2021-11-07
你好同學(xué),題目中該工程于2017年1月1日開工,2017年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),而借款的時間為2017年1月1日至2019年12月31日。根據(jù)企業(yè)賬務(wù)處理,可以確定借款利息的資本化的期間是錯誤的,2018年后的利息不應(yīng)該資本化,另外工程于2017年底達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)應(yīng)該完成轉(zhuǎn)固,所以2018年通過在建工程核算也是錯誤的。 所以調(diào)整建議為2018年的利息調(diào)整至財務(wù)費用,另對在建工程進(jìn)行轉(zhuǎn)固處理,由在建工程調(diào)整至固定資產(chǎn)。
2021-11-07
同學(xué)你好,你把問題補充完整再給你解答的
2022-06-14
你好同學(xué),題目中該工程于2017年1月1日開工,2017年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),而借款的時間為2017年1月1日至2019年12月31日。根據(jù)企業(yè)賬務(wù)處理,可以確定借款利息的資本化的期間是錯誤的,2018年后的利息不應(yīng)該資本化,另外工程于2017年底達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)應(yīng)該完成轉(zhuǎn)固,所以2018年通過在建工程核算也是錯誤的。 所以調(diào)整建議為2018年的利息調(diào)整至財務(wù)費用,另對在建工程進(jìn)行轉(zhuǎn)固處理,由在建工程調(diào)整至固定資產(chǎn)。
2022-06-13
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-01-07
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