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翔宇建筑公司為增值稅一般納稅人,7月10日以清某電器箱柜廠系增值稅一般納稅人,7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款90000元,增值稅稅額為11700,原材料已驗(yàn)收入庫并部分投入使用。在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用2725元,已取得運(yùn)輸部門開具的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅稅額為225元。 (2)購進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款4000元,增值稅額為520元。月末,該批包裝物尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。(3)銷售甲種電纜箱柜300個,開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000元;(4)沒收逾期包裝物押金16950元,已入賬核算。(5)為裝修辦公室、車間,從成品庫領(lǐng)用甲種電纜箱柜25件,已按成本價(jià)轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為40元/件。要求:計(jì)算該廠7月應(yīng)繳增值稅稅額。

2021-11-07 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-07 14:42

您好 進(jìn)項(xiàng)稅額11700%2B225%2B520=12445 銷項(xiàng)稅額150000*0.13%2B16950/1.13*0.13=21450 計(jì)算該廠7月應(yīng)繳增值稅稅額21450-12445=9005

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您好 進(jìn)項(xiàng)稅額11700%2B225%2B520=12445 銷項(xiàng)稅額150000*0.13%2B16950/1.13*0.13=21450 計(jì)算該廠7月應(yīng)繳增值稅稅額21450-12445=9005
2021-11-07
您好,你這需要計(jì)算什么
2024-01-01
你好,請把題目完整發(fā)一下
2023-12-17
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=150000*13%加29250/(1加13%)*13%加22600/(1加13%)*13%=25465.04 進(jìn)項(xiàng)稅額=17000加850=17850 應(yīng)納增值稅=25465.04-17850
2022-06-23
你好,需要計(jì)算請稍等
2022-06-23
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