同學(xué)你好,借,管理費(fèi)用等科目,貸,其他應(yīng)付款-社保。繳納時(shí),借,其他應(yīng)付款-社保,應(yīng)付職工薪酬-社保,貸,銀行存款。
社保個(gè)人承擔(dān)部分也由公司繳納,怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)人部分社保由公司承擔(dān),會(huì)計(jì)分錄怎么寫
員工的工資發(fā)5000,社保費(fèi)公司承擔(dān)部分1235,個(gè)人承擔(dān)部分525,社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分也由公司承擔(dān),計(jì)提,繳納社保的會(huì)計(jì)分錄步驟是什么
員工社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),公司分錄怎么寫
社保全部由公司承擔(dān),分錄怎么寫?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
由公司承擔(dān)全部社保,為什么還要通過其他應(yīng)付款呢
同學(xué)你好,為了方便統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。如果全部通過應(yīng)付職工薪酬-社保,也可以的。
哦,匯算清繳的話個(gè)人部分可以扣除嗎
同學(xué)你好,作為應(yīng)付工資的一部分,可以扣除的。
個(gè)人部分由公司承擔(dān)需要并入工資申報(bào)個(gè)稅嗎
同學(xué)你好,是的,否則,不能企業(yè)所得稅前扣除。