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別人開給我們發(fā)票500,另外100不開票,我們對(duì)公付了600,應(yīng)該怎么平科目余額

2021-11-06 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-06 09:50

你好 借:管理費(fèi)用等科目 600 貸:銀行存款 600 匯算清繳的時(shí)候,對(duì)100的無票支出做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶9251 追問 2021-11-06 09:51

連收據(jù)也沒有,能不能直接做營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:51

你好,這個(gè)只是沒有發(fā)票(需要做無票費(fèi)用支出),不應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外支出核算的?

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快賬用戶9251 追問 2021-11-06 09:53

如果是多付了100,別人不返還了呢

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:53

你好,如果是多付了100,別人不返還了,這種情況就需要做營業(yè)外支出處理?

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快賬用戶9251 追問 2021-11-06 09:54

老師拿分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:56

你好,如果是多付了100,別人不返還了 借:管理費(fèi)用等科目 500 ? ? ? ?營業(yè)外支出? 100 貸:銀行存款 600

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你好 借:管理費(fèi)用等科目 600 貸:銀行存款 600 匯算清繳的時(shí)候,對(duì)100的無票支出做納稅調(diào)增處理?
2021-11-06
您好 也可以理解為預(yù)收款項(xiàng)
2023-10-18
同學(xué)您好 這個(gè)暫時(shí)就計(jì)入預(yù)付賬款就可以,服務(wù)合同也不能一次性計(jì)入成本,需要在服務(wù)期限內(nèi)分?jǐn)偟摹?/div>
2021-01-22
同學(xué),你好 營業(yè)外支出
2021-02-06
你好 這個(gè)建議你放到其他業(yè)務(wù)成本科目的
2024-03-07
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