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老師,你好!我們上個月有銷售收入,沒有開發(fā)票 我申報增值稅的時候寫在未開具發(fā)票銷售額欄次嗎?

2021-11-05 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 16:17

是的,填在未開具發(fā)票銷售額欄次

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快賬用戶8135 追問 2021-11-05 16:20

那我這個月開完發(fā)票,不影響這個月收入銷售額和稅額還是繼續(xù)正常申報吧

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齊紅老師 解答 2021-11-05 16:25

假如,你這個月開了那筆未開票收入的發(fā)票,下月就要在未開票那里使用負數申報

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快賬用戶8135 追問 2021-11-05 16:30

那這個好麻煩。開了負數那就正數里面就加上這一部分了,有沒有再簡單的辦法?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 16:31

沒有哈,稅務申報就是這么操作的

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快賬用戶8135 追問 2021-11-05 16:32

好的 有沒有關于增值稅申報的課程給我推薦一下 我第一次遇見這種情況

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齊紅老師 解答 2021-11-05 16:33

抱歉,暫時沒有哈??梢钥炊悇諑煹?,涉稅實務

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快賬用戶8135 追問 2021-11-05 16:37

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-05 16:39

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦

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是的,填在未開具發(fā)票銷售額欄次
2021-11-05
是的,你的理解是正確的。
2021-06-02
你好同學,咱本月的這個6000塊錢是已經開了發(fā)票了嗎?那就再開具發(fā)票那里寫6000,在未開具發(fā)票那里可以寫個負數的5000,相當于把上個月的給紅沖掉了。
2022-11-12
未開具發(fā)票一欄100。 以后再開發(fā)票的時候,開具發(fā)票寫100 未開具發(fā)票寫-100,就可以不影響開票月的收入了
2020-09-11
同學你好 是這樣的 2.對的,寫七千就行了
2020-12-03
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