借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
老師好,我們欠A供應(yīng)商貨款未付,A供應(yīng)商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。請問做賬這筆收款怎么沖A供應(yīng)商的應(yīng)付款?分錄怎么做?謝謝
老師好,工廠現(xiàn)金支付供應(yīng)商貨款,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝啦
老師好,客戶A應(yīng)付本廠貨款20萬,付過來后本廠再付供應(yīng)商B10萬,現(xiàn)在客戶A直接付供應(yīng)商B20萬,由B轉(zhuǎn)給本廠10萬,這兩筆分錄應(yīng)該怎么做,謝謝。
老師好,公戶付供應(yīng)商一張支票款,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
各位老師,大家下午好,老板沒從公戶提款,也沒有從公戶付款,而是從自己私戶把錢付給了供應(yīng)商,供應(yīng)商還開來了發(fā)票,這個怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么寫呢,請各位老師解析一下,謝謝
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
就是正常做,支票也按銀行存款走哈
對的,你付出去的支票就相當于銀行存款減少了,