同學(xué)你好, ?1首先我們打開開票軟件 2.點(diǎn)擊左上角的系統(tǒng)設(shè)置 我們可以看到下方的“商品編碼” 3.我們根據(jù)需要新建商品信息 我們點(diǎn)開“增值稅商品編碼” 會出現(xiàn)如下界面 我們選擇商品的分類 點(diǎn)擊左上角“添加”按鈕
商務(wù)信息咨詢、其它日用品、文具用品、體育用品、辦公機(jī)械、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、服裝、鞋帽、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售;預(yù)包裝食品銷售;互聯(lián)網(wǎng)商品交易平臺;信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)管理咨詢服務(wù)*** 老師,以上是公司的經(jīng)營范圍,現(xiàn)在老板想發(fā)展奶茶,那如果消費(fèi)者要發(fā)票,我能開出去奶茶的發(fā)票嗎?如果不能是我要增加經(jīng)營范圍中的食品銷售嗎?
老師,蔬菜批發(fā)零售個體戶,首次開具發(fā)票 如何在開票系統(tǒng)里增加貨物名稱啊?
請教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒有對應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開票合理不合理呢?
老師請問我們生產(chǎn)型企業(yè),銷售貨物含稅運(yùn),客戶要求運(yùn)費(fèi)發(fā)票單開,我們經(jīng)營范圍里沒有貨物道路運(yùn)輸,我們能在稅盤里增加這個發(fā)票名稱開具運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實(shí)際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項(xiàng)目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
請問,員工個人未操作個人所得稅匯算,公司在哪里可以統(tǒng)一幫他們操作
PCBA板代加工廠,PCBA裸板是客戶提供的,上面的輔材是我們購買的,這種情況下能開銷售PCBA的發(fā)票嗎?正常情況下,我們都是開的加工費(fèi)發(fā)票
公司注銷,有一條限令更改,去分局顯示已完成,大廳顯示未完結(jié)怎么辦
老師您好,我們是事業(yè)單位,可以向周邊學(xué)校過六一提供贊助費(fèi)嗎?
老師,長期借款收到的現(xiàn)金,在現(xiàn)金流量表里填在籌資活動的借款所收到的現(xiàn)金嗎
公司買了賬上的二手車,只有累計(jì)折舊,和增值稅,如何做分錄
公司給其他公司代收代繳電費(fèi),這個業(yè)務(wù)如何處理
請問老師,去年子的收入多確認(rèn)了,今天才發(fā)現(xiàn),那么我是去改去年子的賬好些,還是就這個月沖減這個月營業(yè)收入好???
增值稅報表從2019年開始每月都有問題調(diào)賬怎么調(diào),有少算進(jìn)項(xiàng)的 有多算進(jìn)項(xiàng)的 ,有少算銷項(xiàng)的,有多算銷項(xiàng)的,打包調(diào)整還是怎么弄
一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。當(dāng)年費(fèi)用暫估入賬,實(shí)際支付取得發(fā)票,需要沖銷暫估再按實(shí)際入賬嗎?