同學,你好 嗯,可以的
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。?!
謝老師,您好!我想在21年1月使用金蝶軟件,新啟用賬套作內賬用,(報稅外賬財務做,以后稅和固定資產這塊數(shù)據(jù)引用外賬報報表直接做入)。 期初數(shù)據(jù)可以從外賬20底的報表錄入。 請問21年之前的業(yè)務未開票(主要是銷項很多,進項幾乎沒有未開票的)的怎么處理? 還有些什么事情需要做清楚
請問我接受了上任財務的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產的時候不知道怎么輸入固定資產的借方累計數(shù)和貸方累計數(shù),必須輸入固定資產卡片
請問一下,金蝶專業(yè)版財務軟件,和外賬會計(外賬不做了)是相同的軟件,可以直接導入初始數(shù)據(jù)接著往下做嗎?謝謝
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務軟件直接錄入的期初,導致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應該怎么做啊
老師好!其他應付在資產負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應付里了)該怎么調整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關聯(lián)關系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應收會計的工作內容都干啥
老師,我們采購自產農產品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應稅消費品連續(xù)加工應稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務如何處理呢?
老師,如何在經營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經營范圍?
能不能說一下具體要求,和模塊里的操作呀?
同于,你好 你在金蝶里面新建賬套,輸入期初數(shù),之后往后面做就可以了
不能直接導入數(shù)據(jù)嗎?
同學,你好 導入你需要尋求金蝶客服的遠程服務
哦,好的,謝謝
不客氣,祝工作順利!
還有,是要外賬會計嗎數(shù)據(jù)包還是什么呀?
同學,你好 外賬的所有數(shù)據(jù)