你好,跟專管員確認(rèn)是否要更正去年的申報表,如果要更正以前的申報,一般還需要專管簽字

老師你好,就是那個未開票收入,去的的不是沒有申報嗎,專管員查出要我們一次性補交,這個怎么弄,去年的
你好!我有兩個個體戶,一個是查賬征收一個是核定征收,專管員說去年的個人所得稅要補交?這個是怎么個補交法?
老師,我們現(xiàn)在要開我們營業(yè)執(zhí)照上沒有的范圍的發(fā)票出去,偶爾開一次出去可以嗎?這個是不是要跟專管員溝通下呢?
老師好,現(xiàn)在動不動專管員就說收到哪里的稅務(wù)預(yù)警,去年開票給我公司的哪個公司又稅務(wù)異常了,每次我都要更正申報去年的年報并且補交稅金,這個更正申報有次數(shù)限制沒有啊
就是說,這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛,那沒辦法就是報增值稅,然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們,那到時候有沒有關(guān)系到,嗯,6月份的那個年報,就是要報去年年報的那個問題。
老師,請問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?
老師,我們一家公司沒有收入,有員工工資,社保,還有一些報銷,小規(guī)模的,常年虧損合適嗎
請問10月份開出銷售發(fā)票11月份需紅沖重新開出來,金額不變,對11月的增值稅是否有影響
員工入職體檢,體檢只能開個人名稱,能報銷嗎,需要代扣個稅嗎,能夠稅前扣除嗎
老師,請問公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費還是福利費
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對,請加權(quán)老師解答
老師怎么查詢公司扣單位社保沒有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎
問了,他說現(xiàn)在一次性補交,一次性補交,會影響 什么嗎
未申報收入,補交稅款,可能會影響企業(yè)信用等級,問問專管有沒有罰款和滯納金吧
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上直接申報的嗎
沒有的,你在本月申報時塡附表一中的未開票收入欄 她這樣回答的 不會,現(xiàn)在我就是搞不清楚哪些是未開票收入
那要核對以前的哪些開票了哪些沒開票,最好直接問專管要申報多少