你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
老師們,我們公司的客戶轉(zhuǎn)了20多萬的項目款給我公司,轉(zhuǎn)這筆款時是我公司的員工去銀行辦理的,產(chǎn)生了20元的手續(xù)費(fèi)是客戶方的銀行手續(xù)費(fèi),他拿著客戶聯(lián)手續(xù)費(fèi)來我公司報銷,請問這個20元的手續(xù)費(fèi)我能不能入到財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)里呢?稅法上認(rèn)不認(rèn)呢?
老師請問,上個月對方公司匯錯了一筆款到我們公司,已經(jīng)入了財務(wù)手續(xù)費(fèi)和其他應(yīng)付款,這個月我們把錢退給他,那這個手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么處理呢?
我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應(yīng)付款,所有花銷的錢記入管理費(fèi)用,年底把管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款對沖,有一筆下?lián)芸钗覒?yīng)該記入應(yīng)付帳款的(我們有應(yīng)付帳款的科目)我給記到其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在該怎么處理?兩年前的錯誤這個是?
請問空運(yùn)公司給我們轉(zhuǎn)了一筆叉車費(fèi)退款60元,我司已付款2000元 已收到空運(yùn)公司發(fā)票。這筆客戶私下轉(zhuǎn)給我們業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)把錢轉(zhuǎn)給財務(wù)人員,請問財務(wù)人員應(yīng)該怎么處理呢?
對方公司以貨款的名義向銀行借的款,2000萬,打到我們公司,備注寫的是貨款,但真實業(yè)務(wù)是借款,走的也是借款手續(xù),我們又把這些錢借給了其他公司,現(xiàn)在其他公司已經(jīng)歸還我們,我們又還給了對方公司,備注寫的是還款,我們應(yīng)該走的是借款手續(xù)還是購銷合同手續(xù),哪個合理?如果是走購銷合同手續(xù)我們又借給了其他公司,合理嗎?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時調(diào)整嗎?
請問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財稅【2016】12號文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實收資本印花稅是按次申報嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時要不要填關(guān)聯(lián)交易那個表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
借:銀行存款2752.42 財務(wù)費(fèi)用8.2 貸:其他應(yīng)付款 2760.62 老師 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢?
借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。退了多少?
退的2752.42 就是不知道這個8.2怎么平
你們單位收到了2752,如果是的話,你借銀行存款貸其他應(yīng)付款2752,退回去做相反的分錄就是了。
但是其他應(yīng)付款上個月是2760.62啊,還有8.2的手續(xù)費(fèi)
手續(xù)費(fèi)不是你單位負(fù)擔(dān)的,不是嗎?
如果我現(xiàn)在做 借:其他應(yīng)付款2752.42 貸:銀行存款2752.42 但是我的其他應(yīng)付款科目里不是還有8.2沒有轉(zhuǎn)出來嗎?還掛在這個公司的往來款上
你好,借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。