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老師請問,上個月對方公司匯錯了一筆款到我們公司,已經(jīng)入了財務(wù)手續(xù)費(fèi)和其他應(yīng)付款,這個月我們把錢退給他,那這個手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么處理呢?

2021-11-05 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 11:01

你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?

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快賬用戶2174 追問 2021-11-05 11:06

借:銀行存款2752.42 財務(wù)費(fèi)用8.2 貸:其他應(yīng)付款 2760.62 老師 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:07

借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。退了多少?

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快賬用戶2174 追問 2021-11-05 11:08

退的2752.42 就是不知道這個8.2怎么平

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:10

你們單位收到了2752,如果是的話,你借銀行存款貸其他應(yīng)付款2752,退回去做相反的分錄就是了。

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快賬用戶2174 追問 2021-11-05 11:13

但是其他應(yīng)付款上個月是2760.62啊,還有8.2的手續(xù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:15

手續(xù)費(fèi)不是你單位負(fù)擔(dān)的,不是嗎?

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快賬用戶2174 追問 2021-11-05 11:18

如果我現(xiàn)在做 借:其他應(yīng)付款2752.42 貸:銀行存款2752.42 但是我的其他應(yīng)付款科目里不是還有8.2沒有轉(zhuǎn)出來嗎?還掛在這個公司的往來款上

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:20

你好,借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。

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你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2021-11-05
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款
2022-07-15
同學(xué)你好 這個是購銷合同才可以 和銀行的是借款 但是不是你們的呀
2023-04-07
同學(xué)你好,這個應(yīng)是對方的財務(wù)費(fèi)用;不屬于您公司費(fèi)用的;
2020-12-24
這個手續(xù)費(fèi)計入財務(wù)費(fèi)用,只是沒法稅前扣除
2023-09-20
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