你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
調(diào)整計提的工資 分錄怎么做呢
做工資表個稅多扣了怎么調(diào)整呢,分錄怎么做呢
實際代扣個稅跟工資表的代扣個稅不一樣該怎么調(diào)整分錄呢老師? 工資表上的個稅比實際申報的個稅扣的多60元。
去年和前年更正了工資表、多了一筆金額,需要調(diào)整費用、怎么做分錄呢?
工資表上的個稅比實際交的多,而且工資已發(fā),這個怎么調(diào)賬呢,分錄怎么做
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?
老師,我以前的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,7500 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 630 其他應(yīng)收款-公積金174 個稅230.88 銀行存款 6465.12 這是上個月的,這個月發(fā)現(xiàn)個稅多扣了,個稅實際才繳納了50.88,這個月怎么調(diào)賬呢
借:應(yīng)付職工薪酬 230.88-50.88 貸:其他應(yīng)付款?230.88-50.88