您好,如果你們是餐飲或酒店業(yè),餐廳為員工提供食堂就餐服務,企業(yè)所得稅視同銷售,因為自產服務、產品用于員工福利的增值稅上也是視同銷售的,所以按收入/1.06換算成不含稅收入,相應的成本也是可以扣除的。
老師,請問年度匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么計提?是什么時候計提?繳納的時候又2怎么做賬務處理呢?
請問老師,餐廳為員工提供食堂就餐服務。企業(yè)所得稅視同銷售,所得稅匯算清繳時,怎么計算收入呢?
老師,建筑安裝公司一般納稅人,銷售收入一般以簽訂合同結算開票為準,請問在企業(yè)所得稅匯算清繳時,銷售收入應該填在哪一項:銷售商品收入、提供勞務收入、建造合同收入,還有其他,我應該填哪一項?
請問老師,餐廳的銷售收入,企業(yè)所得稅匯算清繳收入這張表應該填寫到提供勞務服務對吧?
小規(guī)模,餐飲服務業(yè),問一下我們賓館給住宿的客人免費提供礦泉水,在做所得稅匯算清繳時這部分金額要視同銷售遞減收入嗎
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調整23年的年度所得稅申報嗎
老師,第一問算產品的單位成本的時候結果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計算有合同部分產品的成本時,直接用第一部的就算結果算,還是單價再算一遍,這兩種方法算下來的結果,因為小數(shù)點,結果會有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個月進項稅額需要抵扣,已經勾選了這個月需要抵扣的進項稅額,在統(tǒng)計申報的時候,上個月已經勾選統(tǒng)計的發(fā)票又被統(tǒng)計了一次,這個要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報銷,這樣可以是吧
匯算清繳時以前年度虧損,需退稅100元,這個不想退,因為公司是買來的,能在調整表中的其他項調成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司。現(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調整的是自動保存還是需要八實際發(fā)生的填上
本公司向農戶收購菊花,打款到村委會,然后由村委會打款給農戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費用要怎么入賬