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老師,請問上月10月計提的工資,和本月11月發(fā)放數(shù)據(jù)不一致,怎么辦?每個月計提工資和次月發(fā)放數(shù)據(jù)都不同

2021-11-05 07:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 07:27

同學你好,最好是把計提分錄全額沖回,再按發(fā)放重新計提。

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快賬用戶1357 追問 2021-11-05 07:30

意思是在11月發(fā)放當月沖回?做與計提月份相反的分錄,還是做紅字沖回呢? 這種差異是否正常,可否避免呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:32

同學你好,做紅字沖回。正常的,避免的話,就是等發(fā)放后再計提。

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快賬用戶1357 追問 2021-11-05 07:33

比如10月計提500元 借:管理費用—工資500 貸:應付職工薪酬—工資500 11月實際發(fā)放了1000元 先沖回10月計提 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:管理費用—工資500 11月重新計提10月的工資及發(fā)放 借:管理費用—工資1000 貸:應付職工薪酬—工資1000

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:36

同學你好,沖回時,借:管理費用—工資負數(shù)500 貸:應付職工薪酬—工資負數(shù)500。

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快賬用戶1357 追問 2021-11-05 07:37

但有個問題: 本來10月的實際工資為1000 但在10月計提時為500,10月的工資就被少確認了500元,不匹配權(quán)責發(fā)生制的要求哦。 而且以后每月都會存在這個問題

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:39

同學你好,這種情況的話,不必苛求,權(quán)責發(fā)生制,也不可能一分不差的。

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快賬用戶1357 追問 2021-11-05 07:41

比如11月發(fā)放10月工資 如果按照發(fā)放時再計提。 那么就等于11月計提10月工資,并發(fā)放10月工資,也不符合權(quán)責發(fā)生制要求 10月工資不能匹配10月成本費用,

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:46

同學你好,這樣的話,實際操作中,財務人員就考慮重要性原則,靈活把握,按最有利的,接近權(quán)責發(fā)生制方式處理。

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快賬用戶1357 追問 2021-11-05 07:47

老師,按您的意思 1:要么當月10月計提,11月發(fā)放時再沖回,并重新計提10月工資及發(fā)放 2:要么就直接在發(fā)放月份11月, 計提10月工資并發(fā)放10月工資 那這種,我在11月計提時, 摘要欄次寫:10月工資計提并發(fā)放,這樣可以不呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 07:52

同學你好,這樣做可以的。

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快賬用戶1357 追問 2021-11-05 07:59

比如11月發(fā)放10月 那我就直接在11月當月:計提10月工資,并發(fā)放 這樣不用沖來沖去

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:17

同學你好,是的,你說的對。

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同學你好,最好是把計提分錄全額沖回,再按發(fā)放重新計提。
2021-11-05
同學,你好,12月可以把兩個合并一起申報,但是11月要空報一下個稅。
2021-01-06
你好,應當是當月計提,而不是等到實際發(fā)放的時候才計提的。
2022-12-14
你好,有差異沒有關(guān)系的,后期你再給人家補上就行
2024-07-06
您好,可以不一致啊,補提差額就可以了
2022-01-19
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