借:銀行存款 貸:成本/費用
小規(guī)模,無開票收入一萬,銀行收款,這樣怎么做分錄
老師,我想問下,現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅,分錄怎么做?借銀行存款。 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣對嗎
公司是小規(guī)模電商,做無票收入,現(xiàn)行政策下,季度超45萬和不超45萬會計分錄都是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?不用單獨算稅?因為一直無票收入,如果還沒超一年累計就達到了500萬,那收入分錄又要怎么做呢?
老師您好,小規(guī)模開出的免稅發(fā)票, 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做分錄對嗎?
老師,小規(guī)模收到貨,收到一張一般納稅人開的專用發(fā)票,銀行付款。這樣的分錄改怎么寫?
老師你好,小規(guī)模開具的專票,分錄怎么寫,,原來開的普票用的是“應(yīng)交稅費-增值稅-小規(guī)模增值稅”
公司的二手相機賣出去了,前面是計入管理費用的,現(xiàn)在賣出去收到的錢計入什么科目
一般納稅人的建筑服務(wù)公司,甲方讓開具純勞務(wù)的發(fā)票,專票普票稅率都是3%么
法人在自然人客戶端每年扣除6萬在哪里填
一年前的違停,貨車車檢處理后,現(xiàn)在可以入賬:罰款嗎?會影響24年貨報表嗎?要按對應(yīng)時間入罰款明細嗎,謝謝
老師 我報第二季度印花稅 從賬里看 主營業(yè)務(wù)收入要報 那個應(yīng)付賬款 里看借方數(shù)據(jù)還是貸方數(shù)據(jù) 要報嗎?
生產(chǎn)企業(yè)需在貨物報關(guān)出口次月起至次年4月30日前,先完成增值稅納稅申報,再辦理免抵退稅申報。??就上述先完成增值稅納稅申報,怎么個申報法?注意注意事項是什么?
老師分公司的稅怎么申報的?
老師,商貿(mào)公司,賣水果,成本比收入高,正常嗎?稅務(wù)會預(yù)警嗎?
房產(chǎn)稅的計稅基礎(chǔ)是什么
是收入,收入的分錄,稅多少,銷售額用多少,銀行收款。
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,按一個點算稅就行了
就是要得到老師算的數(shù)據(jù),麻煩數(shù)據(jù)寫下
借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費-增值稅100
是用一萬當不含稅來計算稅額,不是用一萬當做含稅收入計算稅額?
收入是不含稅的,要扣除稅金的,但小規(guī)模如果開普票的話,是不需要計提的,直接計入收入就可以,專票才需要計提。這是實際工作中處理的方法。
那現(xiàn)在這樣的業(yè)務(wù),會計實際做賬處理就是只要,借銀行存款 1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬。是這個意思嗎?還是按你說的借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費-增值稅100
如果是普票就是借銀行存款 1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬 如是是專票就是: 銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費-增值稅100