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15年給客戶開了增值稅專用發(fā)票,業(yè)務(wù)員一直沒有給客戶現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),客戶也沒有給錢,現(xiàn)在需要重新給客戶開票結(jié)賬,我想咨詢15年的發(fā)票怎么處理呢?

2021-11-04 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-04 15:58

看一下在開票系統(tǒng)里面還能紅沖嗎。

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齊紅老師 解答 2021-11-04 15:58

可以能紅沖的話就紅沖,然后重新開開今年的稅率。

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快賬用戶6090 追問 2021-11-04 16:18

我嘗試了,發(fā)票系統(tǒng)不能直接調(diào)取只能自己錄入信息,可是15年是17的稅率,現(xiàn)在是13,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-04 16:22

看下你的系統(tǒng)里面能選擇17%的稅率嗎?如果選擇不了的話,就選擇10%的。

頭像
快賬用戶6090 追問 2021-11-04 16:28

現(xiàn)在不想做紅沖處理,可以直接做壞賬嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-04 16:29

你好,可以的,可以這么做了,你們多交稅。

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看一下在開票系統(tǒng)里面還能紅沖嗎。
2021-11-04
你好 ; 讓對方紅沖了。重新給你開票
2021-09-02
你好,如果貨物沒有退回,只是款項沒有收到,是不應(yīng)當(dāng)紅沖發(fā)票的?
2020-11-09
同學(xué)你好,按客戶的紅字信息表開具紅字發(fā)票;然后做確認收入的負數(shù)分錄 借,應(yīng)收賬款,負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項,負數(shù)
2020-09-06
同學(xué).你好 對方認證了嗎?
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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