你好; 個(gè)人繳納增值稅按1% 。附加稅按增值稅的6% ; 個(gè)人勞務(wù)費(fèi)? 按20%計(jì)算? ?
我司是設(shè)計(jì)公司,接到單后外包給某一個(gè)人設(shè)計(jì)師,設(shè)計(jì)師是不是需要去稅局代開發(fā)票給我們公司?去開發(fā)票時(shí)就會(huì)繳納相應(yīng)的個(gè)稅對(duì)嗎?還是說(shuō)我司在支付設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí)需要代扣代繳個(gè)稅?
我司是設(shè)計(jì)公司,接到單后外包給某一個(gè)人設(shè)計(jì)師(不是我司員工),設(shè)計(jì)師需要提供什么發(fā)票給我們公司?設(shè)計(jì)師的個(gè)稅如何繳納?由誰(shuí)申報(bào)繳納?
老師個(gè)人賣給公司設(shè)備去稅務(wù)局代開發(fā)票要帶什么手續(xù)?需要繳納個(gè)人所得稅嗎
我給一個(gè)公司設(shè)計(jì)單頁(yè) 共計(jì)2000元 上稅務(wù)局個(gè)人代開發(fā)票 需要繳納什么稅
個(gè)人給公司設(shè)計(jì)圖紙,去稅務(wù)局代開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票需要繳納哪些稅,比如設(shè)計(jì)費(fèi)用是6萬(wàn),我需要繳納多少稅?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)2000*20%=400
你好 個(gè)稅? =(2000-800)*20%計(jì)算個(gè)稅的?
那老師你幫我算一下 我現(xiàn)在去稅務(wù)局代開發(fā)票 需要繳納多少錢
你好;? 增值稅? ?=2000不含稅金額*1%? ;? ?附加稅? =增值稅 *6%? ;個(gè)稅???=(2000-800)*20%計(jì)算個(gè)稅的?
老師個(gè)稅不是有一個(gè)5000元的起征點(diǎn)嗎 假如我這個(gè)月的工資不到5000元是不是不用繳納個(gè)稅的吧
你好;? 你是勞務(wù)費(fèi)先預(yù)繳哈;? ?