同學(xué)你好 這個暫估就行了
老師,現(xiàn)在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補過來計入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個賬目?
老師下午好!有個問題想要請教一下。貿(mào)易公司現(xiàn)在外租一個生產(chǎn)車間,前期需要從公司匯過去大量資金,其中也包括支付工人工資,如果匯過去的些資金后期是沒有票到貿(mào)易公司的,那賬務(wù)該怎么處理?
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報個稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計入應(yīng)付職工薪酬,也申報個稅。在匯算清繳的時候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬到法人個人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個人賬戶去支付拆遷戶過渡費、零星開支、費用開銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會不會有什么風(fēng)險? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
A公司是一家商貿(mào)公司于2020年7月成立的,因一直沒有談成業(yè)務(wù)所以都是每月做0申報,做賬成本只有每月支付的少量租金,因都是老板自己名下的房產(chǎn)。但從2024年11開始接到業(yè)務(wù),需要在12月開具增值稅專用13%發(fā)票給出口貿(mào)易公司退稅,因之前沒有想到會突然有個訂單,所以取得的進項發(fā)票和費用發(fā)票有限,,請問這個可以補計提之前的工資和租車費用嗎?
老師,請問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計件(底薪3500每個月提成超過3500按照實際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣圖書的,電商。庫存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問一下我們單位有時候會雇傭2個臨時工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報工資繳個稅可以嗎
求利潤表中管理費用的計算公式。
第六題,為什么固定制造費用不計入產(chǎn)品成本,它不是專屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬出庫了5萬,在庫有5萬,該怎樣記賬? 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸庫存商品5萬,在庫的5萬,怎樣呈現(xiàn)出來?是不是自動歸集到資產(chǎn)負債表里面了?
新接的小公司,給了一個公積金賬戶,說把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
研發(fā)加計扣除明細表中年度研發(fā)費用小計是填賬上研發(fā)費用合計數(shù)嗎?
沒太明白,能說具體點嗎?
同學(xué)你好就是你可以先暫估 然后匯算清繳之前來發(fā)票就行了 如果沒有發(fā)票就調(diào)增
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝