你好,對(duì)的是的,是這么做的。
我這邊有一張進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)跨月,金額開錯(cuò)了,且我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在他們要求退回,我是不是開一個(gè)紅字信息表給對(duì)方就行,這邊有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行,那張錯(cuò)的發(fā)票要退回嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)供方多開了一張發(fā)票,我們是購(gòu)貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時(shí)怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
老師,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,然后又退回去了,那我認(rèn)證的這張發(fā)票是不是應(yīng)該是我這邊留著做賬用,不能給銷售方
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是指的已經(jīng)取得發(fā)票然后記賬了,但是沒(méi)有勾選認(rèn)證的發(fā)票呀?那這種情況是不是可以不做賬,發(fā)票先保留著,等需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證抵扣同時(shí)做賬呀?
老師,我這邊有兩張專票是沒(méi)有認(rèn)證抵扣的,是21年的發(fā)票了,但是在21年的賬上已經(jīng)記在應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了?那這兩張發(fā)票我還要認(rèn)證抵扣嗎?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
然后,我們給她開紅字信息表,她那邊給有郵寄她的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
負(fù)數(shù)發(fā)票和開錯(cuò)的都給購(gòu)買方。
嗯,我是購(gòu)買方,我要了抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,和他們那邊的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)不
對(duì)的是的,是這么做的。
好的謝謝郭老師。
不用客氣,工作愉快。